您好!是的。你以前2年的財報審計也要
老師,我們今年12月份已經申請下來了高新證書,已經是高新技術企業,就是2020年和2021年和2022年需要繼續維護高新資質才能享受企業所得稅的優惠,都在哪幾個方面需要維護?是2020年按照2019年的職工總數和2019年的銷售收入來確定研發費用嗎?例如:2019年職工總數30人,那么30*0.1科技人員最少是3人,2019年銷售收入1000萬的話,研發費用最低是1000*0.05這樣對嗎,2021年的話科技人員按照2020年的職工總數的10%來確定,研發費用按照2020年的銷售收入來確定,是這樣嗎
我們今年是第一年申報加計扣除,原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬,但因為稅務要查賬,說退1萬多就不用查賬,超過就要查賬,所以我們就在加計扣除上把50行的金額從原1070664.61調至3046000.37 使最后51本年研發費用加計扣除總額變成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報的中介人員說今年高新是機器打分系統。里面說了按最小分值的測算研發費用,這會導致高新研發費用不達標 現在企業在高新評審中會遇到一個問題:評審專家問題,賬面上研發費用與加計扣除金額差異過大,基本是全部剔除,會問你研發費用是否合格 從而引起研發費用真實性問題 就會對高新申報有影響是這樣嗎,(高新說我們高新申報要在2022年11月份才辦下來)
老師,我新到一家公司,今天去醫院做的入職體檢,公司的人事跟我說,體檢費用在150以內可以報銷,醫院這邊給了一張財政收據,但是開具日期是今天的日期。但是有個問題,公司有兩個月的試用期,說是要轉正以后才可以報銷。但是轉正之后,就是明年了。那這個財政收據是今年12月份的,到時候跨年了,請問明年到公司報賬的話,這個體檢費是計入到明年的費用嗎?明年5月30日之前做2022年的企業所得稅匯算清繳,像這種今年的發票,做賬做到明年的話,需要調增嗎?體檢費實際是170元,兩個月轉正之后可以報銷150元。
請教一個問題,我們是高新技術企業,今年11月份到期,打算今年5月份再次申請,現在就需要2022年財審年報,2個專項審計報告(近三年高新收入,近三年研發費用)是這樣的嗎?還需要其他報告嗎
老師,我把一些餐飲費用都算成員工福利費,然后支出是欠我法人的錢,然后一月份轉了幾萬塊錢給法人賬戶,這個轉給法人賬戶的錢要怎么寫呀?房租補貼所需資料 1.營業執照復印件 2.法定代表人身份證明復印件(蓋公章)。 3.企業上一年度(2022年)會計報表的年度審計報告復印件 4.稅務部門提供的企業近三年度納稅證明(蓋公章)。 5.房屋租賃合同復印件。 6.房租繳納費用記賬憑證、發票的發票聯、銀行轉賬回單老師,我們公司在申請租金補貼,請問第三條和第四條的審計報告和完稅證明需要怎么操作?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅