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甲商場為增值稅一般納稅人,主要經營辦公設備、家用電器和電子產品的零售業務。2019年12月甲商場有關經營業務如下:(1)從乙公司購進家電產品一批,取得的防偽稅控增值稅專用發票注明的金額為180萬元,稅額為23.4萬元。(2)向丙行政單位銷售辦公用電腦100臺、打印機10臺、復印機10臺,取得不含稅銷售額160萬元。(3)向消費者個人零售電子產品取得不含稅銷售額500萬元。(4)從國外進口電熱飲水機500臺,到岸價為人民幣25萬元,關稅8萬元,取得海關進口增值稅專用繳款書。另支付境內保險費0.15萬元。(5)向丁養老院銷售進口的電熱飲水機10臺,取得不含稅銷售額1萬元。(6)向戊希望小學捐贈移動硬盤300個,同類硬盤不含稅售價20萬元。已知:銷售和進口貨物增值稅稅率為13%,增值稅專用發票、專用繳款書均通過認證,上月末留抵的進項稅額為5萬元。

2023-03-14 08:40
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你好,請問你想問的問題具體是?
2023-03-14
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2023-03-14
你好,增值稅的應納稅額=銷項稅額—進項稅額—上期留抵稅額? 然后帶入數據計算就是了?
2023-03-14
你好,是需要計算增值稅的應納稅額??
2023-03-14
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2022-05-13
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