同學(xué)你好 你勾選了附表二就要填寫
老師,我們公司現(xiàn)在是剛成立三個(gè)月,10月份剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在是只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),我們還沒有購(gòu)買稅控盤,像這種情況可以零申報(bào)嗎?
老師,我們單位剛成立,沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),我如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不勾選,是不是增值稅申報(bào)表,表2本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)就不填,零申報(bào)?其他表也都零申報(bào)?
新成立的公司目前只辦了稅務(wù)登記和一般納稅人,還沒有買金稅盤,1月我們已經(jīng)有進(jìn)項(xiàng)了還沒有銷項(xiàng),可以留到以后認(rèn)證嗎,稅務(wù)的增值稅及附加申報(bào)表需要填報(bào)數(shù)據(jù)嗎
#提問#我們是一般納稅人,7月份只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有銷項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)要做賬嗎,申報(bào)增值稅及附加費(fèi)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,還是直接零申報(bào)就可以了。
一般納稅人剛成立。只有進(jìn)項(xiàng)票,還沒有收入,增值稅報(bào)表,需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)嗎,還是零申報(bào)就可以
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
什么意思
意思就是你勾選了進(jìn)項(xiàng)那你就要填寫附表二
沒有稅盤呢,可以勾選嗎
這個(gè)不能哦 得去大廳