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老師,我們單位剛成立,沒有銷項,只有進項,我如果進項發票不勾選,是不是增值稅申報表,表2本期進項稅額明細就不填,零申報?其他表也都零申報?

2021-08-10 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-10 15:35

您好 是的 這樣填寫正確的

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快賬用戶2859 追問 2021-08-10 15:38

那進項發票抵扣聯,我是如何做賬?還是不做賬,收起來,等有銷項的時候再抵扣做賬?第一聯發票,跟第二聯發票如何做賬?謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-08-10 15:38

計入應交稅費-待認證進項稅額?

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快賬用戶2859 追問 2021-08-10 15:46

老師,我給您拍的圖片您看到?

老師,我給您拍的圖片您看到?
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齊紅老師 解答 2021-08-10 15:47

借:管理費用 借:應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 后期認證 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額?

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您好 是的 這樣填寫正確的
2021-08-10
您好,同學,是的,您的理解正確。
2020-10-19
同學你好 這個是可以的哦
2021-06-03
您好,就是有73.17元留抵稅在主表里,這個沒有關系的呀,金額不大,稅務也不會打電話讓我們申請退稅的
2024-08-14
你好,對的是這樣填也對的。
2023-12-05
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