你好,免稅銷售貨物里面填寫。然后再去減免明細表最后一行。
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風險嗎?
老師,我們用的收銀系統(tǒng)美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產(chǎn)出口退稅企業(yè)明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?
我們公司提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務費,以及后續(xù)換濾芯的錢,這個怎么開票?合同怎么簽?
老師,一般納稅人銷售貨物,24年8月份的業(yè)務,但是25年1月才開票,由于之前的會計沒有把這筆業(yè)務做到24你8月,而且24年已經(jīng)結賬了,應該怎么去做這筆業(yè)務呢?
500萬元以下的固定資產(chǎn),在計算應納稅所得額的時候,一次性稅前扣除。這個是在平時季度預繳的時候扣除還是匯算清繳的時候扣除?
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進項稅額轉出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規(guī)操作?
單位是一般納稅人的嗎?
是一般納稅人
為什么不填在附表一“三、面的退稅”那里呢? 為什么要填在免稅里面??
你好,這里填寫的是服務收入的。
你是銷售貨物,不是銷售服務。
不是啊,附表一里面 有“三、免抵退稅和四、免稅”; 為什么不填在“三、免抵退稅”那里,你為什么讓我填免稅那里?
免抵退是生產(chǎn)企業(yè)填寫的。
老師,那貿(mào)易型企業(yè)出口免稅的這種情況,在增值稅主表中第7行免抵退辦法出口銷售額就不會有數(shù)了么? 金額在主表第8行免稅銷售額那里體現(xiàn)?
對的,是的,是這么做的。