你好;? ?不對的話; 去看看是不是 分期? 和你賬上數(shù)據(jù) 有稅會差異導(dǎo)致的?
老師您好是關(guān)于當(dāng)年出口收入未申報的問題因為和報關(guān)那邊沒溝通好報關(guān)單沒給我這邊也沒做賬就沒申報收入然后稅務(wù)局查出來有五筆叫我補繳到當(dāng)年申報然后滯納金也有我22年2月補申報去年的增值稅報表現(xiàn)在問題1收入我22年賬已建好是反結(jié)賬到21年12月再補錄收入分錄和相應(yīng)成本成本再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?問題2補繳的增值稅附加稅及滯納金的會計分錄中錄到22年的這個月沒問題吧增值稅補繳好了收入的所得稅稅務(wù)局叫我到年報申報時再改沒問題吧
老師您好,請問我公司出租房產(chǎn),合同約定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6萬,21年12月收到租金時繳納增值稅,分錄是借:銀行存款12.6萬,貸:預(yù)收賬款12萬,應(yīng)交增值稅0.6萬;22年1月開始沖預(yù)收做收入,分錄是借:預(yù)收賬款2萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入2萬。請問21年匯算清繳時要填寫“未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表”嗎?如果要填寫,請問”合同金額“"賬載金額“和”稅收金額“怎么填?謝謝!
匯算清繳時增值稅申報收入與營業(yè)收入相差大,我們是21年9月學(xué)費之前是收到錢按月分期的現(xiàn)在就是21年9月我分?jǐn)偟?2年1月,但是現(xiàn)在22年9月我直接分?jǐn)偟?2年12月底,現(xiàn)在匯算清繳不知道怎么填
稅務(wù)查到22年,23年有幾筆收入應(yīng)當(dāng)提前一兩個月計入收入繳稅,現(xiàn)在要求更改相關(guān)月份申報表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值稅申報表為無票收入,再更正五月份新增一筆負(fù)數(shù)再新增一筆正數(shù)開票收入,金額都不大,銷項稅也就幾十百八塊,只是要求非要提前按相關(guān)日期申報 問題一,這樣更改的同時會產(chǎn)生滯納金,進(jìn)項稅的也是五月勾選的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申請留抵退稅,附加稅也會有變動。會涉及到應(yīng)交稅費相關(guān)科目,營業(yè)稅金及附加的變動,現(xiàn)在是24年,怎么更改22年相關(guān)月份有變化的科目,還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問題二,22年企業(yè)所得稅匯算清繳過了。23年也已經(jīng)匯算清繳過了,現(xiàn)在是24年,應(yīng)該怎么調(diào)整22年的相關(guān)事項。
老師,23年底有申請發(fā)票作廢,然后退稅退到了24年,當(dāng)時退稅做的負(fù)數(shù),現(xiàn)在報年報稅費及附加是負(fù)數(shù)報不過去怎么處理?
管理人員的項目提成可以記入管理費用-管理人員職工薪酬嗎?
老師,我們公司的采購都沒有供應(yīng)商提供的銷貨清單,就只有一張發(fā)票,這樣可以嗎
個人代開的勞務(wù)發(fā)票可以作為經(jīng)營所得申報嗎?或者個人提供勞務(wù)哪種形式可以作為經(jīng)營所得?
老師,工商年報中的稅務(wù),那欄怎么填寫
老師,那個我2024年的企業(yè)所得稅預(yù)交的時候,用了固定資產(chǎn)加速折舊,但是我現(xiàn)在在匯繳的時候,我不想用了,可以嗎?稅局在核對表格勾稽的時候會提示出現(xiàn)風(fēng)險嗎?
你好老師,做賬的時候稅金及附加,和稅局那邊系統(tǒng)入庫的金額不一致,現(xiàn)在報年報的時候想把年報報的和實際交的一致,要怎么調(diào)整
老師你們好!2024年開的稅票,對方忘記入賬,現(xiàn)在要求紅沖,從新幫開,像這種情況后期對我們有沒有影響,或者說,要怎么做會更好
與個人簽訂勞務(wù)協(xié)議,對方提供發(fā)票,需要代扣代繳個人所得稅嘛?
個人開具增值稅普票6萬,免什么稅?
是的,我查過了,那這個我怎么辦
你好; 稅會差異是正常的; 如果一次性報稅; 和按期報稅做收入; 就是有差異的?
那這個情況也是可以允許的吧,學(xué)校跟企業(yè)還真不一樣
你好; 是的;這個是允許的
那匯算清繳這個差異我就不管了,到時候我在解釋
你好; 是的; 到時解釋即可? ?