你好,借銀行620.17, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入620.17/1.06 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 1000也是含稅的。借銀行放款1000, 貸其他業(yè)務(wù)收入1000/1.06 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
老師,比如說(shuō)我們?cè)鲋刀愂且淮涡陨陥?bào)未開(kāi)票收入,稅率6%,收入這塊是分?jǐn)傆?jì)算的,比如說(shuō)我1月總含稅收入是13085元,整個(gè)換算的話是12344.34元未稅金額,但是我做那個(gè)收入表分?jǐn)偅疵總€(gè)訂單的含稅收入除以1.06,算出來(lái)的未稅收入合計(jì)數(shù)是12344.6元,這有點(diǎn)差異怎么辦,那申報(bào)增值稅填未稅金額填12344.34元還是12344.6元?
YX公司為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本核算,適用稅率為13%。該公司6發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1(1)購(gòu)進(jìn)A10材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價(jià)款6000增值稅稅額78元材料尚未驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)用銀行存款支付。352)(2)用銀行存款支付購(gòu)入上述A10獻(xiàn)料的運(yùn)輸費(fèi)2000元(含稅,增值稅稅率為9險(xiǎn)費(fèi)2000(含稅,增值稅稅率為6%A0材料已驗(yàn)收人庫(kù)。(3)從某小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)A8材料50000元。已取得增值稅普通發(fā)票,并已驗(yàn)收人款項(xiàng)用銀行存款支付。(4)銷售應(yīng)交消費(fèi)稅產(chǎn)品取得的銷售收入1000,增值稅稅額13000元款次項(xiàng)塊收存銀行。(5)用銀行存款解交上月應(yīng)交未交的增值稅稅額10000元。(6)收取轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金80000元(含稅,增值稅稅率為6%)存人銀行。(⑦)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交增值稅額。(8)按消費(fèi)稅稅率0p0i/QB計(jì)提本月應(yīng)交消費(fèi)稅額。(9)按城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%計(jì)提本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅額。(10)按教育費(fèi)附加率3%計(jì)提本月應(yīng)交教育費(fèi)附加。【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,公司轉(zhuǎn)讓了6臺(tái)汽車超重機(jī),之前以定金19000開(kāi)了0稅率的二手車發(fā)票的,現(xiàn)在稅局打電話讓他們以銷售合同金額430000元補(bǔ)稅,請(qǐng)問(wèn)報(bào)增值稅的時(shí)候我是直接把430000全部填在13%稅率的未開(kāi)票收入那里,還是19000填開(kāi)具其他發(fā)票欄,411000填未開(kāi)票收入?但這申報(bào)表上開(kāi)具其他發(fā)票對(duì)應(yīng)銷售額欄次下面只有6%、9%、13%稅率的,沒(méi)有0稅率的,而稅局要他按合同金額交稅哦
老師,你好,小規(guī)模2022年1-3月當(dāng)時(shí)征收率是3%減征1%嘛,然后2%減免的需要繳納所得稅嗎? 當(dāng)時(shí)季度申報(bào)是11萬(wàn)不含稅金額,然后稅率1%,稅額是0.11萬(wàn)元,合計(jì)是11.11萬(wàn)元 借:銀行存貨 11.11 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.11 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.11 貸:其他收益 0.11 請(qǐng)問(wèn)1%稅率這個(gè)這么入賬有問(wèn)題嗎?我就0.11萬(wàn)元有繳納所得稅,請(qǐng)問(wèn)2%需要繳稅所得稅嗎
1.我們公司是6%的稅率,其他應(yīng)收款里有個(gè),個(gè)人打的款金額620.17,做無(wú)票收入的話,分錄怎么寫合適?620.17算是含稅金額嘛?然后6%的稅率? 2.個(gè)人所得稅的手續(xù)費(fèi)到賬了,1000元,交增值稅的話,1000算含稅還是未稅,也是6%稅率吧
彌補(bǔ)虧損的分錄是怎么寫的,不然就和計(jì)提數(shù)不一致
發(fā)票已經(jīng)確認(rèn)收入發(fā)現(xiàn)多開(kāi)了,成本也已經(jīng)確認(rèn)了,這種紅沖怎么處理呢?
1.剛成立的一般納稅人的企業(yè),給員工只是繳納社保可以嗎,不繳納醫(yī)保等其它的保險(xiǎn)?2.作為公司合伙人,若只在合作企業(yè)繳納社保,不領(lǐng)工資,對(duì)目前正在領(lǐng)的失業(yè)金有影響嗎?
老師 個(gè)稅系統(tǒng) 1個(gè)月內(nèi)還可以導(dǎo)兩次的 因?yàn)閳?bào)一次 4這會(huì)要預(yù)算 這個(gè)月發(fā)放的工資
老師,開(kāi)票給個(gè)人,個(gè)人需要提供什么資料啊
老師我們是生產(chǎn)加工企業(yè),購(gòu)進(jìn)得固定資產(chǎn)叉車上月,這月可以開(kāi)叉車票嗎?相當(dāng)于賣了
老師,兩人成立了一個(gè)小型有限責(zé)任公司,現(xiàn)在一個(gè)股東將所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)股東,需要準(zhǔn)備什么資料呢,股權(quán)轉(zhuǎn)讓書是自己找模版就行了嗎
怎么算還差多少進(jìn)項(xiàng)票
第6問(wèn) 答案給的是恰當(dāng) 不需要執(zhí)行第2和3的流程嗎
關(guān)于這個(gè)企業(yè)匯算清繳之前暫估的入庫(kù)單發(fā)票不及時(shí)回來(lái)需要企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)增,是哪條稅法規(guī)定的。因?yàn)槿霂?kù)單暫估,然后進(jìn)去成本的,