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老師你好,退稅制造業(yè)相應(yīng)發(fā)生增值稅銷售額和同期全部銷售額怎么填?還有占比百分之多少?怎么填?急急急急

2023-03-13 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-13 12:57

同學(xué)你好,請(qǐng)問(wèn)是填寫(xiě)的哪類表格嗎?能截個(gè)圖看看嗎

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-03-13 13:01

老師,就是這個(gè)

老師,就是這個(gè)
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齊紅老師 解答 2023-03-13 13:02

同學(xué)你好,填寫(xiě)的是留抵退稅的表格嗎?相應(yīng)發(fā)生增值稅銷售額可以理解為本期發(fā)生的稅前銷售收入,,同期銷售額為上一個(gè)稅款期間內(nèi)的稅前銷售收入,也就是前一個(gè)納稅期間的銷售額,如果本期是新開(kāi)始的納稅期間,則同期銷售額為0

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-03-13 13:06

老師,我在百度搜索了是這樣回答?老師我理解不了,增值稅銷售額填哪個(gè)本期數(shù)字?還有同期銷售額填哪個(gè)數(shù)字?老師,能具體說(shuō)清楚一點(diǎn)好么?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 13:10

同學(xué)你好,本期銷售額就是填本月的實(shí)際不含稅銷售額,假如你當(dāng)月不存在不開(kāi)票收入,就是當(dāng)月開(kāi)票的增值稅銷售金額不含稅,同期銷售額就是上年同月開(kāi)票的增值稅銷售金額不含稅,你當(dāng)月不存在不開(kāi)票收入

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-03-13 13:13

老師,現(xiàn)在本期銷售額是2023年2月份不含稅銷售額?同期全部銷售額是指2022年不含稅12月份累計(jì)總額么?老師是這樣理解么?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 13:17

同學(xué)你好,本期銷售額是2023年2月份不含稅銷售額,同期全部銷售額是指2022年2月份不含稅的銷售額

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-03-13 13:19

老師,同期全部銷售額是指2022年2月份銷售額不是2022年一年銷售額呀?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 13:21

同學(xué)你好,是的只計(jì)算一個(gè)月的,不是全年的

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-03-13 13:29

老師,同期全部銷售額指的什么意思?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 13:32

同學(xué)你好,就是指上一年度相同期間的銷售額

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-03-13 13:33

老師,好的占比怎么算?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 13:42

同學(xué)你好,是拿本期銷售額/同期全部銷售人得出的數(shù)值*100%

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-03-13 13:45

老師,比如今年2月份1270000元,去年632000元,請(qǐng)問(wèn)老師百分比占比多少?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 13:50

同學(xué)你好,那占比就是201%了

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-03-13 13:53

老師,不對(duì)呀?我剛才填同期全部銷售額同期數(shù)字小于銷售額數(shù)字不給填要求銷售額小于全部銷售額或等于全部銷售額?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 14:04

同學(xué)你好,不好意思,本期銷售額中包含商品銷售額嗎?這個(gè)要扣除

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快賬用戶8506 追問(wèn) 2023-03-13 14:06

老師,本期不含稅銷售額127萬(wàn)?怎么扣除?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 14:13

同學(xué)你好,這這邊本次退稅的時(shí)間范圍是從幾月到幾月嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 14:26

同學(xué)你好,不好意思耽誤你時(shí)間了,如果你申請(qǐng)的是存量留底退稅,那么同期全部銷售額為自申請(qǐng)退稅前的連續(xù)12月的全部銷售額,而本期銷售額為連續(xù)12月的你主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的制造業(yè)的銷售額如生產(chǎn)銷售等銷售額不包含租賃等不符合特定行業(yè)的,占比為本期/同期,以>50%為確定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),確定為該特定行業(yè)的納稅人。

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同學(xué)你好,請(qǐng)問(wèn)是填寫(xiě)的哪類表格嗎?能截個(gè)圖看看嗎
2023-03-13
您好,麻煩您發(fā)下填寫(xiě)表單
2023-03-13
1.是否可以申請(qǐng)留抵退稅:您提到23年之前存在留抵稅額,并且現(xiàn)在主要是做勞務(wù)清包工并簡(jiǎn)易計(jì)稅,沒(méi)有批發(fā)與銷售建筑材料。要確定是否能申請(qǐng)留抵退稅,需要查看您的企業(yè)是否滿足留抵退稅的條件。這些條件通常包括:持續(xù)半年增量留抵稅額大于零且在第六個(gè)月時(shí)增量留抵稅額大于50萬(wàn)元、納稅信用等級(jí)達(dá)到A級(jí)或B級(jí)、在申請(qǐng)退稅前一定期限內(nèi)沒(méi)有發(fā)生過(guò)騙取留抵退稅、出口退稅或虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票等違法行為、在特定日期(如2019年4月1日)起沒(méi)有享受過(guò)即征即退或先征后返(退)政策等。如果您的企業(yè)符合這些條件,那么您是有可能申請(qǐng)留抵退稅的。 2.占比百分比如何填寫(xiě):在留抵退稅申請(qǐng)中,通常不需要直接填寫(xiě)占比百分比。然而,在準(zhǔn)備申請(qǐng)材料時(shí),您可能需要提供與銷售額、稅額等相關(guān)的具體數(shù)據(jù),以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)您的申請(qǐng)資格和計(jì)算退稅金額。 3.增值稅銷售額填寫(xiě):您提到增值稅銷售額應(yīng)填寫(xiě)2022年5月至2024年4月的批發(fā)零售銷售額。這是正確的,您需要提供這一時(shí)間段內(nèi)與批發(fā)零售業(yè)務(wù)相關(guān)的銷售額數(shù)據(jù)。對(duì)于同期全部銷售額,應(yīng)包括簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售額。這意味著您需要提供包含所有業(yè)務(wù)(包括批發(fā)零售和勞務(wù)清包工)在內(nèi)的總銷售額數(shù)據(jù)。
2024-05-14
你好,這類主要是針對(duì)有多個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍的,比如生產(chǎn)產(chǎn)品銷售,同時(shí)又做施工,制造這塊和施工會(huì)都申報(bào)收入,哪塊超過(guò)50%就屬于主營(yíng)了
2024-04-10
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