你好,你們單位是購買方,你單位退回去的嗎?
12月的時(shí)候計(jì)提了一筆5萬元的費(fèi)用,次年1月發(fā)票到了,金額為4萬元,請(qǐng)問1月的時(shí)候我要怎么做賬務(wù)處理?
老師,你好。去年12月計(jì)提了12月 的租金,借:管理費(fèi)用73333,貸:應(yīng)付賬款。今年1月收到專票。進(jìn)行了勾選。其中金額69840.9,稅金3492。今年應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
去年12月份的水電費(fèi)付款了,但發(fā)票今年2月份才回來,那需要在12月份預(yù)提這筆費(fèi)用出來嗎?分錄怎么寫呢
你好,去年12月的貨 今年1月份發(fā)生了退回,賬務(wù)要怎么處理呢?12月的時(shí)候已經(jīng)全額計(jì)提了這筆費(fèi)用
今年1月份才收到公司去年12月的費(fèi)用發(fā)票,但12月份已經(jīng)結(jié)賬申報(bào)了,請(qǐng)問這個(gè)去年的費(fèi)用發(fā)票要如何入賬然后匯算清繳的時(shí)候又該如何處理
老師好,總分公司之間借款期限稅務(wù)局有要求嗎,可以長期掛賬不還嗎
我們支出了一筆費(fèi)用,但是發(fā)票暫時(shí)沒有回來。會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款,等發(fā)票回來的時(shí)候借:費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,今天在會(huì)計(jì)聊天的時(shí)候,他們提到‘特殊性稅務(wù)處理’這個(gè)詞。想了解一下這個(gè)是什么,什么情況下要去做這個(gè),做這個(gè)對(duì)企業(yè)有什么影響。第一次聽說這個(gè)所以想了解一下。
老師 我想請(qǐng)教下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發(fā)費(fèi)用金額 還是等于加計(jì)扣除的金額
老師好,總分公司之間借款長期掛賬不還可以嗎
一般納稅人公司,我們采購貨物的商家4月份把開了專票給我們,但是合同還沒有弄好,這個(gè)專票我要怎么處理?賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理?對(duì)應(yīng)的收入合同和發(fā)票也還沒開出來
老師好,藥品有生蟲,去年做了庫存盤點(diǎn)報(bào)損,分錄借:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬,貸:庫存商品10萬,然后借:營業(yè)外支出10萬,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬,現(xiàn)在想恢復(fù),低價(jià)銷售怎么做分錄,是借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬,貸:庫存商品-10萬,然后借:以前年度損益調(diào)整-10萬,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬嗎
財(cái)政行政罰款不可以稅前扣除么?
我們收了客戶的延保服務(wù)費(fèi),再把延保服務(wù)費(fèi)付給廠家。然后廠家再給我們返點(diǎn)。應(yīng)該怎么做賬?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)這節(jié),講到付款時(shí)間超過正常信用條件分期支付時(shí)會(huì)有未確認(rèn)的融資費(fèi)用,在攤銷未確認(rèn)融資費(fèi)用時(shí)有時(shí)候計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用有時(shí)候說會(huì)計(jì)入資本化,請(qǐng)問怎么區(qū)分計(jì)入這兩種的娜一種呢,如果計(jì)入資本化,能計(jì)入哪個(gè)科目呢麻煩老師解答下這兩個(gè)疑問
是的,1月份退的 1月的對(duì)賬金額是負(fù)數(shù)
當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,這么做的嗎?
當(dāng)時(shí)是 借:原材料 貸 應(yīng)付賬款 暫估款,發(fā)票還沒有開過來,現(xiàn)在還沒開過來,3月份開
借應(yīng)付賬款暫估 貸原材料。
一月份做上面的分錄。
1月份是只沖掉退貨的那部分嗎,匯算清繳需要怎么樣做嗎
對(duì)的,是的,你這個(gè)結(jié)論都成本了嗎?你上面的分錄沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本,它不影響匯算。