你好? 可以匯算的時候調(diào)減就可以的哈? 可以正常用的哈
19年12月份的利息費用發(fā)票未收到,但12月份已入賬,匯算時也未調(diào)整,如果21年才取得發(fā)票賬務(wù)如何處理?
老師,去年12月份的銀行手續(xù)費發(fā)票是今年1月份才開的,我把1月份開的這張專票直接入賬到去年12月份了,現(xiàn)在12月份的賬已經(jīng)不能動了。我可以在1月份調(diào)整12月那筆收到銀行手續(xù)費發(fā)票的分錄嗎?如何調(diào)整呢?
請問老師,今年1月份用現(xiàn)金繳納的全年的網(wǎng)絡(luò)費,但是發(fā)票次年才開具,請問今年的賬務(wù)如何處理?次年發(fā)票來了以后又如何處理?
請問我公司有一張90000的電子發(fā)票忘記在12月份紅沖了,但賬上已經(jīng)做了紅沖,目前去年賬目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),請問這樣在本月申報增值稅的時候如何處理呢?
今年1月份才收到公司去年12月的費用發(fā)票,但12月份已經(jīng)結(jié)賬申報了,請問這個去年的費用發(fā)票要如何入賬然后匯算清繳的時候又該如何處理
呃,電子稅務(wù)局有那個企業(yè)登錄和自然人登錄,這兩個有什么區(qū)別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個什么也也可以辦,也可以辦那個就是企業(yè)業(yè)務(wù)呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業(yè)業(yè)務(wù)吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬承兌,找機構(gòu)扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問我?guī)准夜局g要怎么開票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標準的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標準的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
入賬的時候,科目啥的怎么做
1月份入嗎
你好 可以匯算的調(diào)整的哈? 如果之前已經(jīng)預提費用 的話 可以直接沖掉的? 如果沒有? 很多就做到2024年了 但是也可以在匯算的時候一起做到2023年的? 科目可以做以前年度損益調(diào)整的
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“匯算的時候一起做到2023年”是什么意思呀,怎么做的呀
根據(jù)發(fā)票金額,補記去年費用,將補記金額計入以前年度損益調(diào)整科目,
由于補記去年費用,需沖銷去年多記的所得稅費用,將多記的金額計入以前年度損益調(diào)整科目和應(yīng)交稅費科目,
那如果我去年是虧損的,到時候匯算清繳本來就需要調(diào)增,調(diào)增的金額比如30萬,但我這個費用發(fā)票只有1萬,那我到時調(diào)增的金額是不是就變成30萬-1萬=29萬
對的? 到時候一起做做進去就可以的哈
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