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老師,應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷產品應納稅額是什么意思?我們是生產出口企業,每次這個科目有余額時都要繳納附加稅?附加稅不是應該是增值稅附加稅嗎?我沒有明白,麻煩老師講解!

2023-03-11 08:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-11 08:39

您好,企業應在“應交稅金-應交增值稅”科目下增設” 出口抵減內銷產品應納稅額”專欄。 1.記錄企業按照“通知”規定的退稅率計算的出口貨物的進項稅抵減內銷產品的應納稅額時: 借:應交稅金一 應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅金 -應交增值稅(出口退稅) 2.對確因出口比重過大,在規定期限內不足抵減的,不足部分可按有關規定給予退稅,企業在實際收 到退稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交增值稅(出口退稅) 公司出口貨物并辦理出口退稅登記,在貨物出口后向稅務管理機關申請退稅,屬于進項,同時公司又在國內銷售貨物,產生費用,向稅務機關繳稅,這兩項產生的相互抵消.,產生差額應交增值稅的時候計算附加稅

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您好,企業應在“應交稅金-應交增值稅”科目下增設” 出口抵減內銷產品應納稅額”專欄。 1.記錄企業按照“通知”規定的退稅率計算的出口貨物的進項稅抵減內銷產品的應納稅額時: 借:應交稅金一 應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅金 -應交增值稅(出口退稅) 2.對確因出口比重過大,在規定期限內不足抵減的,不足部分可按有關規定給予退稅,企業在實際收 到退稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交增值稅(出口退稅) 公司出口貨物并辦理出口退稅登記,在貨物出口后向稅務管理機關申請退稅,屬于進項,同時公司又在國內銷售貨物,產生費用,向稅務機關繳稅,這兩項產生的相互抵消.,產生差額應交增值稅的時候計算附加稅
2023-03-11
您好,當然了,這個是需要的哈
2023-02-02
這個余額在月末的時候有余額是正常的,在年度結束的時候,也就是年末的時候,把這個余額轉到轉出,未交增值稅就行了。
2022-07-31
可以這么理解下哦
2023-02-11
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