同學你好 這個需要掛失 然后紅沖了重新開
老師,我們是酒店給客人開的住宿費發票,但是這筆錢是先開發票后轉賬的形式結算,然后我現在掛應收了。同時已經跨年了,結果客人把發票弄丟了,也不想結賬了。那對發票來說怎么處理對于我的賬務如何處理
2019年有一筆支出對方開票我們付款入賬后,次月對方又做退回開具了銷項票,錢也退回公戶了,但當時的會計沒有做負數發票處理,卻把把銀行到的款又掛到應付賬款了,現在我對出來原因,跟之前的客戶把銷項發票要上了,但發票也是2019年就開出來了的,這個我現在怎么做賬務處理啊老師
老師您好,我們是混凝土運輸公司,之前給別的地方拉了1000方混凝土,對方開不了發票,我賬面一直掛的成本,然后這筆錢不結算了,我們還對方1000方混凝土,分批次還的,還回去的這部分也不給對方開票了,那我賬務上應該怎么處理
老師,我們在工廠那里采購家具,他們負責售后的維修費用,但是維修說是讓我們找人先維修,然后我們開票給工廠,工廠那邊把維修的錢轉給我們,但是我們開了發票出去,后面發現工廠直接把錢轉給工人了,我賬上開了票始終沒有收回來錢,這種怎么處理比較好呢
老師 我想問一下 從客戶那邊預收的錢,貨也已經發了就是沒有開銷售發票 結果到現在一年以上了 對方公司都注銷了 那么我這邊應該如何處理呢 不能一直掛在應收賬款里面 這樣子屬于壞賬處理嗎
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
掛失什么意思,我沒有操作過,同時我們銷售幫忙給客人開的這個發票您看需要他們部門給我財務處什么模樣的手續
同學你好 稅局掛失哦 然后你們重新開 先紅沖了之前的 如果不給你錢 那你直接計入營業外支出吧
對方發票丟了,他沒有辦法給我轉資金了。為啥我要進營業外支出勒
你收不到錢肯定要計入營業外支出呀
紅沖完要進營業外支出,會計科目怎么處理。我最早是借應收賬款貸主營業務收入
同學你好 收不到錢發票不用紅沖了 直接 借營業外支出 貸應收賬款
那需要營銷員出證明嗎
老師要是那這個筆錢不是時間比較長,不是有壞賬什么的不是。那壞賬需要考慮不
同學你好 那你轉到壞賬準備也可以
那個比較方便,轉到營業外支出的話,會有啥影響沒有
同學你好 這個要調增繳稅的
所得稅嗎
同學你好 對的 要調增繳納所得稅
明白了老師
那要是壞賬就不用了是吧
同學你好 也得調增繳稅的
老師怎么調
同學你好 匯算清繳的時候調增