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我們公司原來的會計做賬,當一個月銷項大于進項,但有留抵不需要繳稅,她就把進銷項差額記到未交增值稅的貸方,當銷項小于進項,留抵增加,她就把差額記到未交增值稅的借方。我們用的會計軟件,生成應交稅費表的取數規則是,累計應交和已交分別取未交增值稅的貸方和借方。這樣過了幾個月應交稅費表的累計應交和已交都有數,但實際上沒有繳稅。這是正常情況嗎?

2023-03-10 12:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-10 12:33

同學你好 這個是正常的

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快賬用戶6507 追問 2023-03-10 12:36

那一年內所有銷項票總額和進項票總額的差額與累積應交數不符,我們在審計,對方提供的公式是銷項總額與進項總額的差額等于累積應交數

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齊紅老師 解答 2023-03-10 12:51

這個你需要核對明細看看為啥不符

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同學你好 這個是正常的
2023-03-10
你好1;? ?? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ?
2023-02-16
借:應交稅費-應交增值稅-銷524642.35 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 524642.3-509570.94=15071.36 應交稅費-應交增值稅-進509570.94
2024-05-07
你好 不用做結轉分錄?
2021-10-12
你好,單位是一般納稅人的嗎?
2025-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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