你好,福利費如果不超過職工薪酬總額的14%,不需要調(diào)整,需要填寫相關(guān)數(shù)據(jù)?
老師你好,職工福利費不超過工資薪金總額的14%,當(dāng)年不得扣除,意思就是看當(dāng)月管理費用里邊的福利費不得超過當(dāng)月職工薪酬下的工資的14%嗎,超過后就按照超過的部分來繳納的是什么稅呢,蒙了,老師麻煩舉個例子呢
老師,福利費如果不超過職工薪酬總額的14%,是不是匯算清繳時就不需要調(diào)整了,也就不用填寫相關(guān)數(shù)據(jù)了?
使用靈工平臺發(fā)傭,費用計入應(yīng)付職工薪酬科目,二級科目分靈工、本公司兩個。匯算清繳福利費調(diào)整時,核算不超過職工薪酬的14%。是只要隸屬于應(yīng)付職工薪酬科目的,都可以作為14%計算的依據(jù)么
老師,所得稅匯算清繳的表,比如福利費,計算了沒有超過工資薪金總額的14% ,是不是就不需要在表里填寫了?里面還有工資薪金總額什么的都需要填寫嗎?
匯算清繳,職工薪酬調(diào)整表,社保和公積金福利費這些數(shù)據(jù)沒有填寫,這張表只填寫了工資金額,實際沒有填寫的這些也沒有需要調(diào)整的,會有問題嗎,能不能不寫
稅征稅率13% 增值稅退稅率13% 你好,出口退稅查詢的結(jié)果,這個意思正常開13個點的普通發(fā)票,另外進(jìn)項發(fā)票進(jìn)項稅可以退是嗎?
老師,當(dāng)時注冊公司時經(jīng)營范圍里寫了針紡織品生產(chǎn),銷售,,所以稅務(wù)那邊登記的是生產(chǎn)企業(yè),其實我們是外貿(mào)企業(yè),我可以去更改經(jīng)營范圍嗎
老師,你好,我想問做合作社賬務(wù)中提前收到一筆工程款,我可以借:銀行存款貸:應(yīng)收款嗎,后面才開的發(fā)票,因為合作社與公司用的會計制度不一樣了嘛,我這樣掛后看到資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收款是負(fù)數(shù),請問老師這種情況可以嗎?還是說有其他的掛法?
請問小規(guī)模是按季交增值稅,如果1月2月3月中有一個月超10萬銷售額,一個季度又不滿30萬,增值稅還免交嗎?
客戶付工程款給我們公司,發(fā)票已凱,但是付款時是用私戶對私戶付的,這對我們有什么影響
老師,請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去嗎,金額挺大的
老師,我們公司屬于服務(wù)行業(yè),因業(yè)務(wù)需要購買了4臺叉車,現(xiàn)在公司要注銷,叉車賣給別的企業(yè),他們需要我們給開發(fā)票,怎么開,稅務(wù)上怎么處理呢
貿(mào)易出口企業(yè),報文扣了38.5美金,應(yīng)該記入什么會計科目
老師你好,我這邊是總部做服裝零售店,有男裝 女裝 童裝 鞋子,底下還有分店,然后我想請問下我做金蝶賬的時候,是不是,比如說主營業(yè)外收入,主營業(yè)外成本都要按分類做好呢,比方說主營業(yè)收入-分店-女裝 主營業(yè)收入-分店-男裝 這樣呢 一直在糾結(jié)這個問題。
代扣代繳個人承擔(dān)的社會保險費是通過應(yīng)付職工薪酬科目核算嗎?