不管是否超過,都要填報的哈
匯算清繳職工福利費,工會經費,教育經費扣除限額是不超過工資薪金總額的14%,2%,8%。這里的工資薪金總額是指的那個數?比如本年度實付工資100萬,福利費30萬,社保20萬,工會經費10萬,都計入了應付職工薪酬,合計160萬。三費扣除限額的依據工資薪金總額是按100萬還是160萬?
老師, 咨詢一個問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實際發生額是一致的,但是我個稅系統里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報了,我在填寫企稅匯算清繳的時候,是按照我賬上的數據填還是按照我個稅系統里面的數據填寫啊
老師,福利費如果不超過職工薪酬總額的14%,是不是匯算清繳時就不需要調整了,也就不用填寫相關數據了?
老師,現在發現21年的匯算清繳所得稅申報工資薪金明細表里面,工資薪金數據填寫成應付職工薪酬總的金額了,納稅調整明細表里面也體現出來了,這家剛成立不久,沒有業務,是虧損的,不涉及稅款,需要改過來嗎?有沒有風險
職工福利費沒有經過職工薪酬,直接計入了管理費用,匯算清繳的時候在管理費用里面填寫了,105050表還需要再填寫嗎
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?