不涉及異地預交增值稅
如果是售賣熱水器包安裝,也是涉及到建筑安裝—建筑服務9%的稅率嗎?那么是否涉及異地預交增值稅呢?
我公司是商貿公司,有銷售酒水的業務13%,有建筑安裝工程服務9%,銷售酒水的進項發票比較充足,而建筑安裝工程9%的進項沒有。每個月的增值稅稅負很高,都到五六個點了,老師,這方面我應該怎么規劃一下呢,增值稅交太多了,壓力很大
我們是門的生產企業,涉及到異地安裝,那我們企業安裝的時候,要不要在,在異地預交增值稅和企業所得稅?我們企業安裝門的服務是不是按建筑工程交稅?
老師,我司是做建筑安裝的。與甲方簽訂合同70%材料。30%安裝,那么也就是30%是涉及到9%的稅率的,預繳的時候是不是只有這30%需要預繳,70%的材料稅點是13%就不涉及到預繳的問題了?
請問老師,建筑裝修合同,異地施工跨區域涉稅事項報告里經營方式選建筑安裝還是裝飾裝修?如果是裝飾裝修增值稅預繳也是2%的稅率嗎?
樸老師接,舉個例子,一個手冊進料是10000千克,最后這個手冊出完,下腳料也就1000千克,最后交一點增值稅和關稅。是不是進料這10000千克全部領完就可以,全部結轉成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了,這個就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購車發票開了,可以作廢么,需要交稅么
老師 畫紅色圈的什么意思 現金折扣條件2/10 N/20
你好,老師 請問一下,比如23年采購石子100萬發票未開,24年采購石子150萬發票已開,那我24年已領料50萬石子結轉成本,那我2024年企業所得稅匯算清繳需要納稅調整嗎
可接受信賴的過度風險與樣本規模呈現反向變動,怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應該增加樣本規模,呈現同向變動嗎
財務服務有限公司,是代理記賬的嗎
你好,用友軟件在賬套引入的時候,出現了備份文件介質簇結構不正確的問題該怎么解決
老師好,我公司在2024年12月計提了2023年未發放的那部分績效工資,這個是要在當月申報個稅時申報
為什么賬套引入的時候,會出現備份文件介質簇結構不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應該是1-13%嗎?
那么安裝這塊是建筑服務9%的稅率嗎
這塊業務屬于什么呢?混合銷售?
安裝這塊是建筑服務9%的稅率
老師,請問如果是異地售賣安裝呢?跨市跨省售賣包安裝,這個安裝的建筑服務不需要預交增值稅嗎?可以講下為什么嗎?
可認為這是個混合銷售,其主業是銷售
那什么樣的異地建筑服務情況需要預交增值稅呢?
一般是建筑類公司異地建筑服務