同學您好,同學您好,這是一樣處理的
你好!我想問一下,以前年度的應收賬款無法收回了,現在審計清產核資時,報告里讓我們把應收賬款調整計入未分配利潤里,怎么做分錄?謝謝!
你好。我先問一下,給車子換傳感器怎么做分錄好?放在什么費用下的什么明細里?具體一點謝謝了
你好,我想問一下,對內的,客戶給我們1500元,這1500元里有我們需要負擔給司機的運費300元。我做分錄的話,借;銀行存款1500,貸應收賬款1200,貸營業外收入300嗎?怎么做分錄好?謝謝了
你好,我想問一下,關于內賬的,同事A借了他朋友B 1萬元,是幫我們老板借的,之后又從內賬里直接還給B 1萬元。涉及到的分錄都怎么做?謝謝你了
你好,我想問一下,以前增值稅退過稅,現在需要交增值稅,附加稅表格里正好把這部分增值稅抵了,不用交附加稅了。這個關于附加稅的分錄我還做嗎?具體這樣的分錄怎么做,謝謝你了
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
還有別的處理方式嗎?我們內賬里不體現應交稅費的
同學您好,內賬沒有公開標準的,只是建議,與公賬保持一致的更好不要調,工作量大,別人還看不懂
還有別的做分錄的方式嗎?麻煩你了
其他方法不熟,不好意思,怕誤導您