你好!需要做稅源采集,按租賃合同信息填寫
請問,個體工商戶增值稅申報,填寫好之后申報失敗,這個是什么意思呢?要怎么填寫呢?3%的征收率。季度開具增值稅專用發(fā)票數(shù)額為13200
老師,這是申報房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)體土地使用稅的申報表,然后它顯示的是從租計征房產(chǎn)稅,我這月票開了五萬,但是我數(shù)字填不上去,應(yīng)該怎么才能填上去?
老師,剛剛稅務(wù)局的打電話來提醒我們一個個體戶申報房產(chǎn)稅和土地使用稅,本店是汽車維修的。我說為什么個體戶也要申報房產(chǎn)稅,他說你們經(jīng)營的房子是租的還是自己的,我說租的,他說那要取得發(fā)票,沒有取得發(fā)票就是漏報房產(chǎn)稅了。。。還讓我們申報,我們租的房子也要申報房產(chǎn)稅嗎?老師,我不明白這位稅管員的意思是什么
請問個體戶在開票時提示要交從價計征房產(chǎn)稅和土地使用稅,可是房子是租的,怎么申報呢?申報要填寫稅源維護(hù),這該怎么填寫?
老師,公司繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,請問這最初填寫申報時的金額能不按賬上房產(chǎn)金額填寫嗎?是不是可以少添點呢,實際上房產(chǎn)現(xiàn)在已經(jīng)不值那么多錢了。
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?