不需要,帳務沒問題
我們是一般納稅人制造業公司,從公司2006年成立以來固定資產提完折舊的一直沒有做清理,好多固定資產公司都已經沒有了還在帳上掛著,現在要清理這些是正常做借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產可以嗎
現在公司要解散了,一些固定資產還沒有折舊完就要處理。請問老師,1.如果我們將固定資產作報廢處理的收入需不需要開票。申報時是不是作不開票收入。2.如果將固定資產出售的話,怎樣做賬務處理?
老師,我們是一般納稅人,公司購入的固定資產已經折舊完了,現在壞了沒有任何價值,需要做報廢處理,那這塊沒有出售收入,也沒有殘料收入,直接做:借: 累計折舊 貸:固定資產 嗎??需要向稅務局報備證明嗎??
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
籌建期買了輔助的生產用油 先儲備著等投產使用呢,是計入原材料還是管理費用-開辦費
老師,政府有2人看監控不是正式職工,工資由整個鎮的企業一起出錢發工資,現在以我企業的名義和中間商簽協議,等于中間商帶我企業發工資,我企業轉賬給中間商,請問我企業有哪些需要注意或者需要交的稅?
老師有個七百的餐費,我不想計入業務招待還可以計入什么明細科目
你好 小型微利建筑企業,增值稅是多少
老師,裝修用的吊桿和龍骨開發票稅收編碼大類是什么
老師,一般納稅人,飲用水增值稅稅率13吧
老師,向股東個人借款放短期借款是不對的吧
老師,環保稅匯算清繳可以單獨抵10%嗎?在哪個表格里填
年銷售收入可扣招待費50萬 實際招待發生52萬 年中匯算按那個來作為扣除基數 請老師指教
機票電子普票能抵扣增值稅進項嗎
沒有收入就不需要交增值稅是不,只要企業管理層做報廢簽字?
還有如果提前報廢了,是不借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 然后再把固定資產清理轉到營業外支出 根據企業所得稅法,有損失了,是不就得去稅務局報備,
同學一般沒有收入構不成銷項稅