你好!你們是查賬征收還是核定征收?
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是:專業技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
我是做汽車救援服務,汽車托運,名稱 大城縣南環西路安民汽車救援中介服務部 類型個體工商戶 組成形式,個人經營 只有開出去增值稅電子的發票,我這種情況無票收入多,無票怎么記賬,借,主營業務收入,貸,什么
老師名稱大城縣南環西路安民汽車救援中介服務部類型個體工商戶,組成形式個人經營,我這只有開出去的電子普通發票,沒有進的,因為我是汽車托運,費用里就有我的成本收入,增值稅怎么記賬,怎么記賬,印花稅怎么記賬, 個人經營所得稅怎么記 謝謝老師寫詳細點
老師好,我問下小規模,我是做汽車救援,營業執照上名稱大城縣南環西路安民汽車救援中介服務部類型個體工商戶組成形式個人經營 我每月只開具電子普通發票,出去沒有進項,記賬 借,應收賬款 貸,主營業務收入 應交稅費/應交增值稅 下邊我還做什么,主營業務收入是損益類還用結轉嗎? 月底結轉嗎?怎么做,什么時候做
老師,我公司為商貿一般納稅人,有貨物運輸服務和花卉苗木銷售經營,18年、20年分別購入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務處理是庫存商品,但是當時沒有做入庫單之類的庫存商品類的單子,就只有發票,現在期末庫存商品科目余額50萬,當時銷售方開具的發票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機打發票的和增值稅普通發票的、發票上有的寫了數量、有的沒有寫;實際庫存已經沒有了,早就給建筑公司種對方項目地里了,只是對方沒有收到工程款,就一直沒給我們貨款也就一直沒開發票,我們現在如果要將這個庫存商品期末余額的金額開具發票出去給他們要怎么開具出去呢?稅率可以開具多少的?
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅,這樣合計算額度30萬嗎老師,我知道專票 開多少交多少,現在小規模納稅季報30萬是不是開普票額度+專票額度合計算30萬
老師好,基地現場丟失物品,物品總價由保安公司承擔,在以后每月的保安費里扣除,做賬時,借:應付賬款-保安公司,貸方放哪里
老師,公積金的單位繳存比例,股東想要比例高一點,比員工的比例要高,這個能操作嗎?
攪拌站給罐車入的商業險怎么做分錄
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅
稅負率是指的哪些,商貿公司的稅負率 是多少?批發食用油的
帳上有一個無形資產4000元很多年前就有一直沒有攤銷,跟審計溝通完,金額較小,24年一次性做借管理費用貸無形資產處理完了,匯算申報時直接在期間費用管理費用里體現的,其他表不做填報,問題應該不大吧?
請問,本月收到專票后入賬,借進項稅額,但是這張發票沒有本月沒有勾選,導致電子稅務局里的增值稅進項稅額和賬上的進項稅額對不上,這個怎么辦?老師
小企業會計準則,24年匯算清繳調增業務招待費,補繳稅款,請問24年財務報表怎么調整。我記得不調整,在25年當年實際支付稅款,借所得稅費用,貸銀行存款。是這樣做嗎