你好,收到退回的去年稅控技術服務費 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整—管理費用?
收到去年繳納的航天稅控服務費280元,怎么做憑證。去年付款做的憑證是,借:管理費用280 貸:銀行存款280 借:應交稅費_應交增值稅_未交增值稅280 貸:管理費用280
支付稅控系統及技術服務費:借:管理費用-稅控系統及技術服務費。貸:銀行存款 實際抵扣的時候做:借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用 還是抵扣的分錄在支付時一起做,應交稅費借方有余額?
老師,稅控系統技術服務費的分錄 借:管理費用 貸:銀行存款(或庫存現金) 然后抵減增值稅的時候,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:營業外收入,這樣對嗎?
老師,如果一項技術服務,先付錢了,還沒收到發票,這種情況的話可以直接做賬: 借預付賬款,貸銀行存款, 收到發票的時候直接做: 借管理費用 應交稅費-增值稅-進項稅 貸預付賬款 這樣對嗎老師
稅控服務費會計分錄: 支付時 借:管理費用 貸:銀行存款 抵扣時 借:應交稅費一應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 抵扣后借方的減免稅款余額怎么處理?
老師,我們是內賬,財務賬里邊的預收賬款有余額的,業務端的預收賬款沒有余額了,要怎么調賬呢,具體分錄怎么寫
裝修費發票,金額10萬,公司是小規模企業,執行小企業會計準則,這10萬裝修費可否直接入費用不去累計攤銷?
老師,給對方開票10001元,結果對方公戶給我們少轉1元,溝通后,對方用個人賬戶給我們公戶轉了1塊錢,這樣能成嗎?
老師,公司建廠房租出去的話,這個折舊計入主營業務成本嗎?
個體戶交經營所得稅是多少萬以內可以不交
辦事處裝修費用入什么科目?
老師,我們公司買了二手車,并開具增值稅專用發票50萬,然后又開了二手車銷售統一發票11000,我怎么入賬啊
老師,設計費,開票的編碼選哪個?
給職工的福利,比如油費補助,餐補,電腦補貼,單獨發放不計入工資的,是否要拿票回來?
老師,您好!B選項作為自產的又不是用于投、分、送,為啥要交消費稅呢?
老師,直接做這一筆就好了嗎
你好,還需要把?以前年度損益調整—管理費用? ?結轉到? 利潤分配—未分配利潤?
借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤 再加上這一筆,就好了是吧
你好,是的,是這樣的
好的 謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。