你好!應該做分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:管理費用(沖減管理費用)
支付稅控系統及技術服務費:借:管理費用-稅控系統及技術服務費。貸:銀行存款 實際抵扣的時候做:借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用 還是抵扣的分錄在支付時一起做,應交稅費借方有余額?
老師,稅控系統技術服務費的分錄 借:管理費用 貸:銀行存款(或庫存現金) 然后抵減增值稅的時候,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:營業外收入,這樣對嗎?
老師:1、支付稅控盤服務費時: 借:管理費用, 貸:銀行存款/庫存現金。 2、按規定抵減的增值稅應納稅額時: 借:應交稅費一應交增值稅(減免稅款)或者應交稅費一應交增值稅, 貸:管理費用。 為什么有的在抵減是時,計入營業外支出?哪種處理正確?
稅控盤使用費,進來,借管理費用,貸銀行存款。抵扣時,借應交稅費—應該增值稅(減免稅額),貸營業外收入。對嗎?
稅控服務費會計分錄: 支付時 借:管理費用 貸:銀行存款 抵扣時 借:應交稅費一應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 抵扣后借方的減免稅款余額怎么處理?
老師,我們公司替別的公司代收代付貨款,收到打款方貨款6000,應該是誰給打款方開發票?
老師,公司3個倉庫沒出租時,房產稅是按房產原值土地使用權和耕地占用稅基數交的,現在2個對外出租,出租的從租計征,那剩余的1個倉庫交房產稅要獨自承擔土地使用權和耕地占用稅嗎?1個倉庫原值和土地使用權耕地占用稅加在一起交房產稅?
海關出口報關單怎么做收入
員工報銷春節回家的車票,可以抵扣進項嗎
你好,我想問一下,我們公司開給別的公司一張技術服務費發票是2000元,可以就是說用現金收款嗎?
在填報所得稅年報時,提示營業收入和增值稅申報的收入不符,是因為今年有固定資產報廢收入開出了增值稅專票,這部分當月是申報了增值稅的,請問下在填報所得稅年報需要填報嗎?
老師,是這樣的就是之前不知道要做出口退稅憑證信息查詢,就進行了退稅操作,后來又撤回了,現在查詢這邊已經通過,以顯示進項發票已稽核,但是提交退稅就提示進項發票有在審核
請問出口退稅報關單,通過商業快遞UPS,DHL出貨的,報關單上運輸方式填什么?是可以填快遞運輸麼?
老師,APP課程里面非營利性組織 賬務處理在哪個模塊學習?
老師,個人獨資企業經營所得,收入沒超過30萬,申報收入是不含稅的還是含稅的數