同學,你好 銷項稅額23716.2,只是開票的銷項稅額嗎?
假如本月已開具銷項專票金額20萬(不含稅),稅額2.6萬,銷項普票金額10萬(不含稅),稅額1.3,進項已認證2萬,本月應繳納增值稅為2.6+1.3-2?是這樣計算么? 附加稅如城市維護建設稅 7%計算 (2.6+1.3-2)*7%
老師,如果我公司算的稅負率跟毛利率不一樣呢? 應交增值稅=增值稅*13% ??????????=銷項稅額-進項稅額 ??????????=(收入-成本)*13% ??????????=毛利*13%=收入*毛利率*13% ?????????? 稅負率=應交的增值稅/收入=毛利*13%/收入=毛利率*13%
已知進項稅額,增值稅稅率,增值稅稅負率,計算可以開具多少銷項含稅金額的公式是什么
已知進項金額1030973.45進項稅額134026.55和稅負率1.19%求應交增值稅銷項金額及稅額
已知進項金額1030973.45進項稅額134026.55和稅負率1.19%求應交增值稅銷項金額及稅額
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思