同學你好 融資租賃租入固定資產(chǎn)賬務(wù)處理 企業(yè)采用融資租賃的方式租入固定資產(chǎn),作為自有資產(chǎn),會計分錄為: 1.融資租入的固定資產(chǎn),應當在租賃開始日,按租賃協(xié)議或者合同確定的價款、運輸費、途中保險費、安裝調(diào)試費以及融資租入固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前發(fā)生的借款費用等作為入帳價值。 借:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn) 貸:長期應付款--應付融資租賃款 2.融資租入的固定資產(chǎn),應當采用與自有應計折舊固定資產(chǎn)相一致的折舊政策。折舊年限為租賃期與租賃資產(chǎn)尚可使用年限兩者中較短的期間為折舊年限。 計提折舊時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用--折舊費 貸:累計折舊 3.分期付款時: 借:長期應付款--應付融資租賃款 貸:銀行存款 4.租賃期滿,如合同規(guī)定將設(shè)備所有權(quán)歸承租企業(yè),應進行轉(zhuǎn)帳,將固定資產(chǎn)從“融資租入固定資產(chǎn)”明細科目轉(zhuǎn)入有關(guān)明細科目。 借:固定資產(chǎn)--有關(guān)設(shè)備 貸:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)
我公司購買了一臺設(shè)備,走的融資租賃,每月打款后融資租賃公司會開對應金額的專票,整個業(yè)務(wù)我應該怎么做分錄
老師,我們?nèi)谫Y租賃購入一臺設(shè)備,每期租金都是一萬多,租賃公司每個月收到款后給我們開票,這樣怎么入賬?還有設(shè)備折舊怎么做?
老師您好,我們公司融資租賃一臺設(shè)備,首期付款300萬,租期3年,這3年每個月租金30萬元。3年還完夠,100元購入這臺設(shè)備。請問老師我支付首期300萬怎么做分錄,每個月支付30萬又怎么做分錄,
老師,我們公司融資租賃一臺設(shè)備怎么每個月租金30萬。怎么做分錄,租賃期滿后用100塊購入又是怎么做分錄
老是,有臺設(shè)備100萬,公司先付定金20萬給設(shè)備公司了 后來80萬用融資租賃方式,融資租賃公司直接開了100萬的融資設(shè)備的發(fā)票,最后我這100萬是付80萬還給融資租賃公司 那這個會計分錄怎么做啊
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設(shè)置二級明細科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關(guān)會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊
我融資租賃的設(shè)備,我又出租給別人,但是不是融資租賃給別人,那我還能折舊嗎
同學你好 可以的 經(jīng)營租賃可以折舊
我融資租賃進來的設(shè)備,我折舊了,我出租給別人,別人能折舊嗎?
老師,還有就是我出租給別人我怎么做分錄
同學你好 你經(jīng)營租賃給人家的人家不能折舊的 你做收入就可以了 你折舊的就是你的成本