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增值稅不含稅銷售額及銷項稅額計算:某企業銷售給商場500件貨物,開具的增值稅專用發票注明的金額5000000元;銷售給個人20件貨物,開具的普通發票注明的金額246000,收取的包裝物金額5000。請計算:1,企業本次銷售的不含稅銷售額。2,應繳納的增值稅銷項稅額老師計算過程寫清楚

2023-03-02 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-02 11:38

你好,這里增值稅稅率是按13%計算吧?

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你好,這里增值稅稅率是按13%計算吧?
2023-03-02
你好同學,稍等回復您
2023-03-02
你好 企業本次銷售的不含稅銷售額=5000000%2B246000%2B5000/1.13 應繳納的增值稅銷項稅額=(5000000%2B246000%2B5000/1.13)*13%
2023-03-02
你好;? ?1. 不含稅銷售金額? =500萬%2B(24600%2B5000)/1.13? ;2.銷項稅={500萬%2B(24600%2B5000)/1.13?}?*13%計算的
2023-03-02
你好,稍等一會兒回復。
2023-03-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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