你好,把管理費用用以前年度損益調整代替就可以。
老師,問下就是我有一筆銀聯刷卡的手續費5411.16元,當時應該是記:借銀行存款 財務費用-手續費 5411.16,貸其他應付款,但是我2020年11月的時候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應付款,沒做財務費用手續費這筆分錄。在2021年我應該怎么調整,之前的都已經結轉了我現在需要怎么調整,在2021年1月直接做了一筆借利潤分配5411.16 貸:其他應付款 5411.16這筆分錄對?我應該怎么調整
老師,我4月份做了一筆分錄,現在發現應該記錯借貸方向了,現在12月份做賬,我想更正它,想問怎么更正,我做的分錄:收到銀行存款利息,借:銀行存款2萬,貸:財務費用-存款利息2萬,我應該怎么做調整?
老師好,去年12月份做了一筆憑證 借:管理費用 5409.30 貸:預付賬款 5409.3 但是這筆憑證其實我這筆憑證不應該做,我現在今年1月份調整 應該怎么做分錄
老師好,我在12月份少錄的一筆憑證,正常應該錄 借:管理費用5409.30 貸:預付賬款5409.30 但是我們有錄入這筆分錄。我想在今年1月補錄,應該怎么做調整
2022年12月的銀行余額多了 12月錄入的分錄是 借:銀行 99.46 手續費 0.54 貸 預收 100 1月份發現這筆分錄多錄入了 這樣我應該在1月份怎么調整
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產發票替票,我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目啊?但它現實中不存在的固定資產啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫療美容機構以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉移所有權,這個賬務怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結賬戶,本月發生1000元快遞費,其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規模納稅人屬于小型微利企業,24年12月成立,申報24年企業所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務費用是網銀及匯款手續費,這兩項費用都取得了發票,需要納稅調整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現金流量表的,剩現金流量在那一行
你好,老師,有一個領導,汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預繳增值稅金的公式
就是 借:以前年度損益調整 5409.3待:預付賬款5409.3 這樣對嗎? 這種不涉及利潤分配--未分配利潤的調整嗎
對的,沒錯就是這么調整的