你好,填寫在附表二的進項稅和轉出里面。
供應商開錯發票,由于我方已抵扣認證,所以開了紅字信息表過去 這個月申報增值稅,這張紅字表怎么處理?
客戶已經在2月份認證了增值稅專用發票,因為某些原因,現在想讓我司沖紅此張發票,重新開具這張發票,那具體要怎么操作處理呢?
老師你好,供應商元月份開一張重復發票,然后退回了,供應商2月份紅沖了,但是我今天認證發票,這張發票還在認證未抵扣上面,怎么回事?急急
我們公司是一般納稅人,供應商上個月給我們開了一張進項專票,我們也已經認證,抵扣了,這個月說這個發票開錯了要重新給我們開具,要求我們把上月認證的發票沖紅,這個是啥意思怎么操作
老師:上個月供應商給我們公司開了一張專用發票,我已認證抵扣,但是因為一些原因供應商這月紅沖了這張發票,那么我申報這月增值稅時關于這張被紅沖的已認證的發票具體該怎么操作呀!??
老師,現在公司法人從公司提取備用金可以嗎
增值稅稅負里的增值稅含不含簡易計稅的安裝產生的增值稅
就是我公司以租代購了固定資產,合同上寫的是以分期17個月零幾天方式每個月支付15000,合計支付的價款是258000也是臺固定資產的實際價值。然后所有權轉移給我們。還只能開租金的發票!這種要怎么處理啊?
老師,學堂有沒有BOM的學習視頻
我想全面學習稅收管理法及其實施細則釋義,請問在哪里下載這個電子書學習呢?還是自己買書學習呢
老師,我們是游樂場,請問職工培訓費,企業所得稅扣除比例是多少
高新企業稅收優惠政策有哪些
問的不是2024一整年的嗎?這計算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業匯算清繳基礎信息表,如果企業選擇了適用【小企業會計準則】,108采用一般企業財務報告格式(2019年版),選 :否
養老院賬務處理實務操作
只需要填寫附表二,不需要再操作其他的吧?
對,其他的不需要再操作了
那附表二是填寫不含稅金額還是填寫稅額啊?
這個你填寫稅額就可以。
老師還是這個原因導致我給客戶也得紅沖一張發票,我紅沖后那次月我申報納稅時關于我紅沖的這張銷項票又該怎么操作?怎么填啊?
這個就是你正常填寫在收入里面,只是填寫你正數和負數相比以后的金額。
就是收入填正數發票金額減去紅字發票金額的余額對嗎?
對,沒錯,填寫的就是這個金額。
不需要其他別的操作了?
對,申報的時候就是這么填
如果本月開有正數發票也開有負數發票,那么稅控盤統計表中最下面的兩行是不是就是正數和負數相加的余額,把這余額填在申報表中是不是就可以了?
對的,按照下面匯總的申報就行
老師:如果客戶上個月發貨1000個商品,我票上個月都已經給他開好了,那么他這月要退200個商品,那么我怎么給他開負數發票啊?
具體開票步驟我沒具體開過呢