你好,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額看下是不是一致的,還有你賬上的。
賬上應交稅費下哪些明細科目和增值稅報表哪些項目一一對應,有對應關系?比如比賬上應交稅費一進項累計和增值稅附列表進項累計數要一致,還有銷項稅額主表一致?然后呢?轉出未交和未交增值稅和哪個表哪個數據對上?是主表應納稅額累計數嗎?有些不清楚啊?老師,請指教?
老師,你好!請問我需要增值稅報表上的繳納的稅金和賬的繳納稅金看是否一致,請問怎么核對 ?請說明一下,謝謝
老師您好,請問增值稅申報表主表的本年累計數是不是應該和本年的開票額是一致的?
老師好,我們單位2021年全年財務報表上的收入金額和增值稅申報表上的銷售額,這兩個數字不一樣。我們是物業公司,收款在前,收款時就繳納了增值稅,所以增值稅申報表上的銷售額是根據稅金倒推的,而財務報表上的收入是每個月進行分攤的,所以這兩個數不一致。現在我在做所得稅匯算清繳,提示說,這兩個數字相差挺大,請問我要如何處理嗎?謝謝!
老師好,審計說增值稅賬面金額和申報表不一致,請問是指哪兩個數字要一致啊?謝謝!
老師,個體戶名下的員工工資一個月兩萬,沒有社保公積金沒有專項扣除,請問這個員工也不用交個人所得稅嗎?
公司剛成立,老板公司名字在boos開通了會員,費用10000元,這個費用能走管理費用嗎?管理費用-開辦費這個明細能用到什么時候,發生業務之前都能使用嗎?
老板微信支付購買款項記什么科目
如果2023年的發票沒有入賬,現在查出來還可以入賬嗎?是普通發票
用友u8的企用薪資管理子系統建立工資帳套選錯了怎么重新設置
請問股權轉讓問題:公司凈資產250W,未分配利潤130W,實繳120W,其中個人持股90%,公司持股10%,現持股10%的公司轉讓5%股份給一香港公司,請問轉讓價格按多少合適?都需要繳納什么稅?如何計算?
店鋪裝修,對方開具的發票應該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調減了100 對應資產負債表應該怎么調整?
老師這個公司股權結構上就有別的公司股份,但是沒實繳這要選是嗎
增值稅申報表中的銷售額,是用第一張表的“ (一)按適用稅率計稅銷售額”+“ (二)按簡易辦法計稅銷售額”+“ (三)免、抵、退辦法出口銷售額”+“ (四)免稅銷售額” ,的合計銷售額嗎?
對的,是的,是這么做的。
老師,一般納稅人,增值稅申報表中,第32行“期末未繳稅額(多繳為負數)”,請問系統是如何算出來的?因為本期應交稅額是第34行,謝謝!
你好32=24加25加26-27 按這個的
老師,請問第25行“期初未繳稅額(多繳為負數)”是從上個月來的嗎?我這個數字是負數,表示有留底稅額嗎?
我實際應繳納的增值稅額是正數,在第34行“本期應補稅額”中已顯示
你好,很有可能你之前多繳納的稅款。
看一下從幾月份開始出現的。
但是每個月第32行“本期應補稅額”系統跳出來的數字 ,都是對的呢
好,25欄和30欄應該填寫一樣的,這個25欄是上一個月的應補稅款,你查一下吧。
有可能之前是多交了稅款給你退回來了,給你退回來的這一部分,但是你的上一個月的應補稅款沒有沒辦法調整,所以它只能出來一個負數。
申報表中第30行,確實是本月交上月的增值稅,但是這個數字和每25行“期初未交稅額”數字不同。很可能像老師您說的這個情況,負數沒法調整
你好,那你得去稅務局,你自己修改不了25號的這個金額咱修改不了
很久了,一直都 是這樣子的。如果不修改,沒有關系吧?
修改對你交稅是沒有影響的,但是只不過是一直有這個余額。