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老師,一般納稅人一月涉及到加計抵減,一月月末怎么處理賬務呢?還是按之前沒有加計抵減的時候處理,次月在交納時,扣除的部分進營業外收入嗎?存在可以抵減的金額大于應納稅額,結余的可抵減額要進行賬務處理嗎?謝謝。

2023-02-27 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-27 10:12

你好;? 1. 借應交稅費-未交增值稅貸營業外收入或者其他收益 ;2.? ?先做計提? 1里面的分錄。 然后繳納會自動抵減; 把差額繳納即可; 是的??

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你好;? 1. 借應交稅費-未交增值稅貸營業外收入或者其他收益 ;2.? ?先做計提? 1里面的分錄。 然后繳納會自動抵減; 把差額繳納即可; 是的??
2023-02-27
你好,加計抵減要賬務處理 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:其他收益
2020-11-12
同學,你好,這個不需要做賬務處理。
2020-11-12
借應交稅費增值稅加計扣除貸營業外收入 需要抵扣借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。
2022-01-11
計提借應交稅費-增值稅加計扣除貸其他收益/營業外收入 抵扣借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除
2020-11-12
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