你好,不可以的,抵扣不了的。
在淘寶上購買八九十塊的燈。對方是個人有發票專用章。但是只能開收據蓋發票專用章。寫這收據可以當發票用在稅前扣除嗎?
老師,零星交易500元以下的可以用收據作為稅前扣除憑證,那如果每個月都有這個500元以下的零星交易,也可以用收據作為稅前扣除憑證嗎?
老師,請問我在淘寶買了個不到100塊錢的路由器,老板不給開發票,做了費用可以稅前扣除嗎?給了張收據
這兩個收據加上淘寶購買憑證可以稅前扣除嗎?
這種是屬于收據嗎? 我們報銷是需要付款憑證或收據+發票,這種的話可以用來當做報銷憑證嗎? 這種票據可以稅前扣除嗎?可以的話,如何稅前扣除呢?
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,單位是2021年成立的,集體經濟組織,我剛入職接手,平時來往業務不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計分錄計算,如果不是,完整的會計分錄是怎樣的。 借:營業外支出226 貸:主營業務收入200 應交稅費﹣﹣應交增值稅(銷項稅額)26 借:主營業務成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報時,1:如果公司不是差額計稅的話,附表一是不是直接點擊保存,關閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個表都只要點擊保存,然后關閉即可,是嗎?當然后面是要點擊申報,需要繳費時再點擊繳費,是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認證的發票有200多萬,但是前一任會計沒有交接那個待認證的發票給我。我應該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區稅務局要求就地繳納企業所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數據申報所得稅了,匯算也不要合并這個分公司的數據了,因為它自己單獨做了匯算了對嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個公司名,請問這個怎么做賬,怎么寫分錄呢?
假如一件貨物出口價10000元,知道利潤率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個成本是不是應該按不含稅價算?
老師好,老板用銀行賬戶付的1500的保險費,但是沒看到發票,請問分錄怎嗎做啊,謝謝
老師好,我公司買了一部手機4900,這個分錄怎嗎做正確啊?謝謝
不是500元以下的收據可以稅前扣除嗎
銷售方,他是個人,給你開收據,備注好個人名字,身份證號,支出金額,支出項目的可以,你這個不是個人。
這個發票怎么寫分錄?
單位的車嗎?如果是的話,借管理費用、保險 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行 車船稅,借稅金及附加單應交稅費車船稅, 借應交稅費車船稅貸銀行放款。
公司買的車,要寫2張憑證嗎
對的,是的,需要這么做的,你也可以做到一個憑證里面。
這樣行嗎?
啊,你的車船稅沒有計提。
兩個分錄合并一起怎么寫?車船稅要計提嗎?保險費要計提嗎
保險的不需要計提車船稅的需要就按我上面給你寫的。
老師是這樣的嗎?
你好,對的,是的,是這么做的。
這個是貨車,把貨拉到安裝的地方,這個保險費記哪個科目?
你好,這個是銷售出去的嗎?如果是的話,銷售費用你們單位不是運輸行業吧?
我們是安裝服務的,這個是貨車,把貨拉到安裝的地方,這個保險費記哪個科目?計提車船稅要附什么的?
你好,這個是從購入的地方拉到場地?
如果是的話,這個屬于貨物的成本。
這是貨車從倉庫拉到場地的
好管理費用里面就可以。