金額小,直接沖減本年的印花稅就是
老師,那如果是25年2月收工傷金2000誤沖了管理費用工資,現在25年4月要改到其他應收款,但是稅務那塊2月應該已經按當時的費用申報過了,而且3月出了季報,這種情況下我4月調整改正可以直接借:管理費用工資2000,貸:其他應收款2000嗎
老師,我們收到了貨款,也給對方開具了發票,但是貨物沒有發出不確認收入可以嗎
請問老師,開具農場品批發市場自產自銷的發票,這個是免稅的能開專票嗎?
我公司是主營業務是垂釣,要辦一個垂釣比賽,我公司需要開報名費的發票給參賽人員,開什么大類
我公司從其他公司取得一個停車場,合作協議書(名字為:停車場合作協議書)約定大家按收入分成,款進到我公司,要分成給其他公司,其他公司開什么發票給我公司呢
老師:公司中標了一個學校勞務項目,除正常提供勞務以外,學校有需要維修電梯,用到五金材料,修理綠植需要采購的樹苗,這些雜費都是由我司墊付代為操作的,這部分錢學校給我們報銷,報銷的時候我們給學校開具什么類型的發票啊?因為墊付款項較雜;金額都不大?
老師您好。公司有短期借款不能做減資吧
老師我2022年3月買的固定資產折舊3年,到2025年3月折舊完還是2025年4月折舊完
合同簽的是公司,房租可以不開發票嗎?我們是租的個人的房子,非住宅7個點,繳稅5個點
老師,接著上面的問題
直接沖紅,是不是一月份的稅金和附加累計值就是負數了。一月份沒有發生其他稅金和附加的賬目
那就調整利潤分配
問下怎么做分錄。
借:呀交稅費-印花稅“ 貸:利潤分配”
貸:利潤分配-未分配利潤嗎?老師
是的,貸:利潤分配-未分配利潤