你們單位是勞務公司的嗎?
老師我們用別人公司的房子辦公,別人不要租金,要我們收入的12%,然后安置在我們這邊幾個員工給他們員工提成,但是這個提成也是打到對方公司,對方給他們員工發工資。那么他們給我們開什么發票,只用開收入12%的發票還是打給他們員工工資的發票也要開給我們
我們公司有一部分員工是勞務工,然后勞務公司給我們開的發票,這個票可以做人工成本嗎?然后這些勞務工個稅我們公司是不申報的吧?
我想問一下,我們現在和有一個公司合作,對方公司的有幾個員工工資要由我們代發,員工工資先由對方公司打進我們對公賬戶,然后再由我們對公戶轉到員工卡上,現在我想問一下,員工這部分工資要不要上稅?我們已經開發票給對方公司了的。
老師 有一家公司的員工,是外聘的,現在想給這個員工發工資。然后他們把錢打到我們賬戶上,然后咱們公司給這個員工開工資,然后咱們還需要給這家公司開票。但是我不知道我們的成本怎么來。給個人申報個稅等一系列成本要多少個點。
老師 有一家公司的員工,是外聘的,現在想給這個員工發工資。然后他們把錢打到我們賬戶上,然后咱們公司給這個員工開工資,然后咱們還需要給這家公司開票。但是我不知道我們的成本怎么來。給個人申報個稅等一系列成本要多少個點。謝謝
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來西亞,報關單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人,貿易國別寫的是香港,可以正常退稅吧?
老師我們這個公司有問題,我開發票以后會受影響嗎
你好!老師,我想咨詢下這邊有一個小規模公司,客戶個人在網店買的貨物金額很小需要開普通發票,可以公對私嗎?
老師,我暫估了a產品數量1,金額28318.58元,并結轉成本了,但是現在拿回來的發票數量1,金額是18587.61元,所以我只能沖回暫估18587.61元,但是當時我暫估了28318.58元多結轉了成本,差額怎么調整呢
樸老師接,舉個例子,一個手冊進料是10000千克,最后這個手冊出完,下腳料也就1000千克,最后交一點增值稅和關稅。是不是進料這10000千克全部領完就可以,全部結轉成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了,這個就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購車發票開了,可以作廢么,需要交稅么
老師 畫紅色圈的什么意思 現金折扣條件2/10 N/20
你好,老師 請問一下,比如23年采購石子100萬發票未開,24年采購石子150萬發票已開,那我24年已領料50萬石子結轉成本,那我2024年企業所得稅匯算清繳需要納稅調整嗎
可接受信賴的過度風險與樣本規模呈現反向變動,怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應該增加樣本規模,呈現同向變動嗎
財務服務有限公司,是代理記賬的嗎
你給對方開的什么業務發票?
是的 老師 勞務公司的
人力資源服務,人事代理費
借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——簡易計稅(小規模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 2、支付工資、社保費及公積金 借:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸:銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保費及公積金(個人部分) 3、結轉工資 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借:應交稅費——簡易計稅(小規模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 貸:主營業務成本
這個是差額交稅的。這個人工費就是你的成本。
差額是多少啊老師。這個怎么算?
你好,你的成本是多少?收入是多少?稅率是5%的。
現在就是想預估一下,我們要和客戶收幾個點,才可以保證有盈利不虧損。我們現在是小規模公司
你好,差額計稅5%,附加稅6%,印花稅不需要交所得稅,根據利潤,利潤100萬以內的,但是沒有新的政策,利潤100萬到300萬之間的,稅率5%。
老師我想問問怎么個差額法。
收入減成本,這個余額/1.05乘以5%,按照這個來繳納增值稅。
老師小規模差額也是5%嗎?
對的,是的,是這么做的。