可以這個(gè)管理費(fèi)用根據(jù)受益部門
支付勞務(wù)派遣工資 借 管理費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 相關(guān)現(xiàn)金流怎么指定
下面這筆的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做:某勞務(wù)派遣公司是一般納稅人,提供勞務(wù)派遣服務(wù)適用差額征稅,含稅銷售額10 萬(wàn)元,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用8萬(wàn)元,征收率5%.賬務(wù)處理 (1)確認(rèn)收入時(shí): 借:銀行存款100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入95238.10 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)4761.90 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 76190.48 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)3809.52 貸:銀行存款 80000
老師,我們支付勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費(fèi),再勞務(wù)派遣公司支付工資給員工,收到這樣一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做,借:管理費(fèi)我哦-勞務(wù)費(fèi)20378.57,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6.43貸銀行存款20385這樣嗎
老師,我們支付勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費(fèi), 然后勞務(wù)派遣支付工資給我們員工, 收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票總額20385元, 是差額征稅:20250,勞務(wù)費(fèi)17017.38元,社保3232.62,管理費(fèi)135元,其中一個(gè)銷售人元應(yīng)發(fā)工資6422.46,兩個(gè)辦公室人員工資5672.46+4922.46, 這個(gè)分錄怎么做呢,
老師,我們是用工單位, 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的,我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬(wàn),這種賬務(wù)處理怎么做?
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問題:我們公司有兩個(gè)員工的社保和工資準(zhǔn)備在B公司掛靠購(gòu)買,但是那個(gè)公司沒有業(yè)務(wù)收入,需要從A公司轉(zhuǎn)錢過(guò)去,那這個(gè)以什么名義轉(zhuǎn)賬過(guò)去比較好呢。B公司是A公司的股東。
老師,上個(gè)月沒有做暫估,本月發(fā)票報(bào)銷,入庫(kù)同時(shí)進(jìn)行的,我想要過(guò)一下應(yīng)付賬款的賬,怎么做賬
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時(shí)要滿足什么樣條件時(shí)才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來(lái)證明嗎
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時(shí)要滿足什么樣條件時(shí)才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來(lái)證明嗎
去年第4季度財(cái)報(bào)需要更改,能只改財(cái)務(wù)報(bào)表不改第4季度所得稅季報(bào)嗎?改了季報(bào)就有所得稅和滯納金
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時(shí)要滿足什么樣條件時(shí)才可以稅前扣除
請(qǐng)問老師非盈利組織小規(guī)模支付了物業(yè)費(fèi),借:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r(shí) 借:管理費(fèi)用-待攤費(fèi)用攤銷 貸:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),可以不用預(yù)付賬款用待攤費(fèi)用科目嗎?
老師好!請(qǐng)教:給股東分紅是按照工資薪金 7級(jí)累計(jì)稅率交個(gè)人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來(lái),甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬(wàn)貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個(gè)內(nèi)賬會(huì)計(jì),請(qǐng)問這1.8萬(wàn)元稅金怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,被審計(jì)單位的招標(biāo)過(guò)程資料紙質(zhì)版的目前看了20多個(gè)項(xiàng)目了,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題,怎呢么才能發(fā)現(xiàn)大問題?
那我上個(gè)月管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用忘記分開了,該怎么辦
你好,你根據(jù)受益部門來(lái),是哪個(gè)部門使用的?
有一個(gè)是銷售人員的勞務(wù)費(fèi)
就是沒有問題的,銷售費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)可以的。
但是老師,我一月份沒有把銷售人員勞務(wù)費(fèi)和管理人員勞務(wù)費(fèi)分開,都記成管理費(fèi)用了怎么辦
那你可以修改的借銷售費(fèi)用 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸什么呢
管理費(fèi)用負(fù)數(shù)不就是貸方?
老師,我把錯(cuò)的憑證紅字沖銷了,再做正確的
你好可以的 可以的