你好?可以設(shè)置三級科目核算
老師好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,期中建賬時(shí)非損益類有期初余額,本年累計(jì)借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計(jì)發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個不同的金額,一個做二級一級做三級明細(xì),我該怎么合并?最后應(yīng)交稅費(fèi)這個一級科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費(fèi)二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額?
公司小規(guī)模納稅人,科目余額表顯示應(yīng)交增值稅科目2022年年初貸方余額172.14元(其中明細(xì)科目銷項(xiàng)稅貸方余額17267.71元,已交稅金貸方余額-15381.86元,減免稅額貸方余額-1713.44元),無2021年賬套只有2022年初數(shù)至今賬套,2022年10月末應(yīng)交增值稅科目及明細(xì)科目余額還是年初余下來的數(shù),但目前報(bào)稅未發(fā)現(xiàn)有欠交稅費(fèi),歷史遺留的應(yīng)交增值稅貸方余額需要做什么會計(jì)處理呢?
從1月份開始換的賬套,新建賬套錄入期初余額,科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅922.51,錄入科目余額應(yīng)該怎么錄呢?以前的會計(jì)沒有設(shè)3級科目的
老師,之前給別人做的賬,科目余額應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅金820元,1月份我新建賬套科目期初余額錄的是三級科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金820元,這樣可以嗎?還是需要跟以前的會計(jì)一樣只設(shè)2級科目
老師您好,余額表上會計(jì)科目應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、已交稅金、減免稅款這幾個科目都是有余額,可以怎么樣用會計(jì)分錄調(diào)整下?到一個科目去,看這個科目就知道還需要繳納多少增值稅了。公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。謝謝老師!
老師,公司增加了一名員工,已經(jīng)做完增員了,在社保客戶端申報(bào)時(shí),怎么增加這名員工
請問一般納稅人收到專票,不抵扣增值稅,那進(jìn)項(xiàng)稅額可以直接入入成本嗎
老師,同事不交社保,在別的公司交的,可以用公戶給發(fā)工資
老師孫文鑫分錄應(yīng)該怎么寫?
老師好,請問一下我們把項(xiàng)目的純勞務(wù)承包出去了,和對方簽訂的是勞務(wù)承包經(jīng)營合同,對方只能按照簡易計(jì)稅給我們開3個點(diǎn)的專票還是可以選擇一般計(jì)稅給我們開9個點(diǎn)的專票
老師個體工商戶,23年4月注冊,23年收到貨貨款5萬,未開發(fā)票,也未申報(bào)無票收入,然后現(xiàn)在對方要求開發(fā)票,對方要求在備注欄里寫上23年業(yè)務(wù),這樣可以嗎,會不會產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
請問,數(shù)電發(fā)票單張票面金額有限制嗎?
請問老師,員工個人的發(fā)票,抬頭是拼音名字,可以報(bào)銷嗎
老師,公式里的D是不是固定股息?K是資本成本率,也是資本成本嗎?
老師您好,固定資產(chǎn)加速折舊不能超過多少的比例,超過后又怎么處理呢?
好的,另外我想問一下以前會計(jì)計(jì)提工資借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,這計(jì)入其他應(yīng)付款里面合理嗎?不是應(yīng)該庫存現(xiàn)金嗎
你好!是你們看板自己墊付的工資嗎