同學你好 這個可以的哦
您好,老師。我是上個月開具發票并做賬。借:應交稅費-增值稅 貸:銀行存款 這個月我才收到對方部分貨款并做賬。借:銀行存款 應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費。 請問這樣做賬正確嗎?
如當月5號銷售一批貨價稅合計11300元,收了10000元銀行轉賬,1300當月20號付清銀行轉賬,因為分錄不是每天填寫,是下月月初才一起填寫,可不可以直接寫一次分錄就得了,借銀行存款11300 貸主營業務收入10000 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅1300還是要分兩次寫,借銀行存款10000 應收賬款1300 貸主營業務收入10000 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅1300 等收到1300在寫銀行存款1300,應收賬款1300
老師好,收入當月同時收到了貨款時,可以合并做一筆分錄嗎?借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費,還是要應收賬款過度一下呢?借:應收賬款,貸:主營業務收入 應交稅費。借:銀行存款,貸:應收賬款
老師,請問小規模公司,比如當月5號開的發票,當月18號收到貨款,可以不掛應收賬款嗎?我收到貨款那天做賬分錄做借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 這樣可以嗎
前兩月收到貨款分錄做成 借銀行存款 貸主營業務收入 本月開了發票 做貸主營業務收入負數 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)可以嗎
行政單位上年預付的費用,應計入預付賬款,但是直接計入了費用,第二年如何調賬?分錄怎么寫?
老師你好,同一個跨區域事項報告可以開多張發票嗎
老師,這道題怎么做呢,寫出過程
老師請問一下領導代付材料款的分錄怎么做?
請問無票支出平時怎么入帳,
你好老師 我問一下工商年報已經填報了保存成功了,但是在結果里面 顯示未公示 ,這個怎么處理
老師,公司租個人的房子,房租3萬,房租稅率是多少呀?
老師,上年一次性扣除的固定資產187312.5了,今年沒增加還要在季度申報里申報填寫固定資產加速折舊嗎
3月底發完2月份的工作,余額在借方12038是多計提了嗎還是
您好老師:請問農業有限公司自產自銷的蔬菜每個月開票金額超過10萬需要交稅嗎?
那我們是傳媒公司,收入一般有廣告制作,活動策劃。我的主營業務收入要分開嗎
同學你好 這個要的哦 因為廣告要交文化事業建設費
稅局說專門做的才要,我們那些不屬于 如果這樣,我們還需要分開做收入嗎
同學你好 對的 需要分開做的
主營業務收入—廣告制作 主營業務收入—活動策劃 ?這樣做
同學你好 對的 你可以摘要注明 收入科目不用設置明細科目