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請(qǐng)問老師:前期是小規(guī)模納稅人不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)的應(yīng)交稅金,但憑證做了借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤需要調(diào)整,是直接紅沖還是怎么處理?急

2023-02-16 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-16 14:33

你好 紅沖錯(cuò)的? 做正確的?

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快賬用戶1949 追問 2023-02-16 14:36

直接先紅沖錯(cuò)的憑證,再做張正確的是嗎?

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快賬用戶1949 追問 2023-02-16 14:39

如果做應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出行嗎?如果做這個(gè)科目的話,到月底是不是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅借方,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方?如果后期我們改為一般納稅人,但都是簡易計(jì)稅,那不是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這個(gè)科目就一直有余額呀?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 14:43

直接先紅沖錯(cuò)的憑證,再做張正確的是? 小規(guī)模不抵扣的 沒有進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 原錯(cuò)的科目直接紅沖就行? 簡易計(jì)稅用應(yīng)交稅費(fèi) 簡易計(jì)稅?

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快賬用戶1949 追問 2023-02-16 14:45

簡易計(jì)稅的工程也是不能做進(jìn)項(xiàng)稅額的吧?

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快賬用戶1949 追問 2023-02-16 14:47

上面 說的::簡易計(jì)稅用應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅,,這是在我們開具銷售發(fā)票時(shí)做憑證的時(shí)候做在應(yīng)交稅費(fèi)的貸方,是這個(gè)意思吧??

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齊紅老師 解答 2023-02-16 14:53

你好? 是的是 這樣意思??

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快賬用戶1949 追問 2023-02-16 15:21

那前期都是做的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額,那現(xiàn)在需要調(diào)整科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 15:40

你好?做的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅??

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快賬用戶1949 追問 2023-02-16 15:44

我們現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目是3%的簡易計(jì)稅,但前期做的憑證都是做的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額,按老師上面 說的是否要將前期做的科目調(diào)整為應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 15:52

你好?整為應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅

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快賬用戶1949 追問 2023-02-16 15:58

老師,我現(xiàn)在看上面說的有點(diǎn)糊涂:1、我們目前的項(xiàng)目是3%的稅率,按之前做的憑證有進(jìn)項(xiàng)稅額是錯(cuò)誤的,我現(xiàn)在紅沖原來錯(cuò)誤的,做正確的;2、老師上面 說的應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅,我理解的是簡易計(jì)稅工程沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,所以這個(gè)科目會(huì)在我們開具銷售發(fā)票時(shí)產(chǎn)生,那我的問題是:前期我們做憑證的時(shí)候都是做的:貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額,如果按老師說的應(yīng)該記入應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅科目的話,現(xiàn)在是否需要將前期做的應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額科目都做調(diào)整憑證,調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅科目?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 16:08

你問的不是二個(gè)問題嗎 一個(gè)是小規(guī)模一個(gè)是簡易征收的 回的是二個(gè)問題?

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快賬用戶1949 追問 2023-02-16 16:13

那我現(xiàn)在把去年的應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額的科目全部調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅這個(gè)科目,之前每個(gè)月做申報(bào)表都是填在銷項(xiàng)稅額里的,那需要調(diào)整申報(bào)表嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 16:39

小規(guī)模都調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶1949 追問 2023-02-16 17:20

老師:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的對(duì)應(yīng)科目是什么啊?如果是一般納稅人,要做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的調(diào)整憑證,借:未交稅金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,是這樣做嗎?

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快賬用戶1949 追問 2023-02-16 17:24

在補(bǔ)交稅費(fèi)后,未交稅金余額為0了。如果這樣做調(diào)整憑證的話,那轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的科目一直會(huì)有余額呀?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 17:31

你這個(gè)不存在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,因?yàn)樾∫?guī)模不能抵扣。

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齊紅老師 解答 2023-02-16 17:31

是把計(jì)入進(jìn)項(xiàng)的科目紅沖。

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快賬用戶1949 追問 2023-02-16 17:33

如果是一般納稅人呢,前期不應(yīng)該記入進(jìn)項(xiàng)稅額的記入進(jìn)項(xiàng)稅額了,現(xiàn)在要作調(diào)整憑證呢,應(yīng)該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 17:34

如果是不能抵扣的抵扣了,就轉(zhuǎn)出來。。借成本費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶1949 追問 2023-02-16 17:36

哦,哦。到月底的時(shí)候再做張結(jié)轉(zhuǎn)憑證,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:未交稅金,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-16 18:47

貸方用轉(zhuǎn)出未交征增值稅。

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