你好 紅沖錯(cuò)的? 做正確的?
老師,現(xiàn)在新成立的一般納稅人企業(yè)還有輔導(dǎo)期嗎?如果我取得了增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但還不想認(rèn)證,是不是要記:借:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,而不是直接記:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,請(qǐng)問一下,之前進(jìn)項(xiàng)做帳都是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額多了,需要一部分不認(rèn)證,那不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)該如何進(jìn)行帳務(wù)處理?
以前年度賬務(wù)錯(cuò)誤,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但還做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅,有留抵本不用在做這個(gè)分錄,請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么調(diào)整
您好,發(fā)現(xiàn)去年以前的會(huì)計(jì)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)沒有進(jìn)費(fèi)用,正確分錄:借銷售費(fèi)用電費(fèi),貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。但會(huì)計(jì)沒有進(jìn)費(fèi)用,賬務(wù)處理做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:進(jìn)項(xiàng)稅。 我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月有筆賬做錯(cuò)了,現(xiàn)在想做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),貸:管理費(fèi)用紅字,現(xiàn)在可以直接這樣做嗎,還是需要調(diào)整以前年度損益?申報(bào)沒有錯(cuò),賬做錯(cuò)了。
呃,賬上有現(xiàn)金500多500多萬虧損,然后現(xiàn)金虧損500萬,這樣的話會(huì)有涉涉稅風(fēng)險(xiǎn),如何調(diào)賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
請(qǐng)問老師,租賃合同,公章是公司的章,但是法人的名字是錯(cuò)的,有影響么?需要重新簽訂么?
虧損彌補(bǔ)是用掙錢的,就是年份彌補(bǔ)以前五年的那個(gè)就是虧損,那以后年度的虧損可以用先前的盈利來彌補(bǔ)虧損嗎?比如說第一年虧十萬,第二年虧20萬,第三年虧30萬,第四年掙了100萬,我可以彌補(bǔ)第一年,第二年,第三年的虧損,我我以后就五年,我又虧了十萬,第六年又虧了十萬,我可以用第四年的100萬塊錢來彌補(bǔ)嗎我?
蘋果老師接其他老師勿接
老師,你好。請(qǐng)問我們公司需要收對(duì)方公司運(yùn)費(fèi)2萬元,但要支付給對(duì)方公司3萬元的賠付款,因此我們給對(duì)方開2萬元的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,對(duì)方給我們開3萬元的商品賠償?shù)陌l(fā)票,最后我們轉(zhuǎn)1萬元給對(duì)方公司(3一2=1萬元),請(qǐng)問這檔處理可以嗎?(還是說必須我們轉(zhuǎn)3萬給對(duì)方,對(duì)方再轉(zhuǎn)2萬給我方)
你好老師,企業(yè)所得稅這塊兒,怎么區(qū)分5%和25%征收。
蘋果老師接其他老師勿接
蘋果老師接其他老師勿接
信息技術(shù)咨詢服務(wù),專用發(fā)票一般稅率是多少?
直接先紅沖錯(cuò)的憑證,再做張正確的是嗎?
如果做應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出行嗎?如果做這個(gè)科目的話,到月底是不是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅借方,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方?如果后期我們改為一般納稅人,但都是簡易計(jì)稅,那不是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這個(gè)科目就一直有余額呀?
直接先紅沖錯(cuò)的憑證,再做張正確的是? 小規(guī)模不抵扣的 沒有進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 原錯(cuò)的科目直接紅沖就行? 簡易計(jì)稅用應(yīng)交稅費(fèi) 簡易計(jì)稅?
簡易計(jì)稅的工程也是不能做進(jìn)項(xiàng)稅額的吧?
上面 說的::簡易計(jì)稅用應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅,,這是在我們開具銷售發(fā)票時(shí)做憑證的時(shí)候做在應(yīng)交稅費(fèi)的貸方,是這個(gè)意思吧??
你好? 是的是 這樣意思??
那前期都是做的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額,那現(xiàn)在需要調(diào)整科目嗎?
你好?做的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅??
我們現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目是3%的簡易計(jì)稅,但前期做的憑證都是做的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額,按老師上面 說的是否要將前期做的科目調(diào)整為應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅?
你好?整為應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅
老師,我現(xiàn)在看上面說的有點(diǎn)糊涂:1、我們目前的項(xiàng)目是3%的稅率,按之前做的憑證有進(jìn)項(xiàng)稅額是錯(cuò)誤的,我現(xiàn)在紅沖原來錯(cuò)誤的,做正確的;2、老師上面 說的應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅,我理解的是簡易計(jì)稅工程沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,所以這個(gè)科目會(huì)在我們開具銷售發(fā)票時(shí)產(chǎn)生,那我的問題是:前期我們做憑證的時(shí)候都是做的:貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額,如果按老師說的應(yīng)該記入應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅科目的話,現(xiàn)在是否需要將前期做的應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額科目都做調(diào)整憑證,調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅科目?
你問的不是二個(gè)問題嗎 一個(gè)是小規(guī)模一個(gè)是簡易征收的 回的是二個(gè)問題?
那我現(xiàn)在把去年的應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額的科目全部調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅這個(gè)科目,之前每個(gè)月做申報(bào)表都是填在銷項(xiàng)稅額里的,那需要調(diào)整申報(bào)表嗎?
小規(guī)模都調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
老師:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的對(duì)應(yīng)科目是什么啊?如果是一般納稅人,要做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的調(diào)整憑證,借:未交稅金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,是這樣做嗎?
在補(bǔ)交稅費(fèi)后,未交稅金余額為0了。如果這樣做調(diào)整憑證的話,那轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的科目一直會(huì)有余額呀?
你這個(gè)不存在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,因?yàn)樾∫?guī)模不能抵扣。
是把計(jì)入進(jìn)項(xiàng)的科目紅沖。
如果是一般納稅人呢,前期不應(yīng)該記入進(jìn)項(xiàng)稅額的記入進(jìn)項(xiàng)稅額了,現(xiàn)在要作調(diào)整憑證呢,應(yīng)該怎么做呢?
如果是不能抵扣的抵扣了,就轉(zhuǎn)出來。。借成本費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
哦,哦。到月底的時(shí)候再做張結(jié)轉(zhuǎn)憑證,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:未交稅金,對(duì)嗎?
貸方用轉(zhuǎn)出未交征增值稅。