你好1;? ? 是的;? ?確定后申報就可以抵扣的; 2.? ? ? ? ?是的; 可以紅沖的; 你要轉出進項稅的 ;3.? ? 你要開紅字信息表轉出? ?
老師您好!我是購買方,1.對方讓我把夸季度已經抵扣了的發票退還回去,這個是不是不能退? 2.如果不能退我是不是開紅字信息申請,然后把那個紅字信息申請認證碼發給對方就可以了,對方就能開負數發票,是嗎? 3、我這做了會有什么麻煩嗎
11月購買方發現我公司9月份開出的發票稅號填錯,不能認證,老師,請問開具紅字發票,是不是對方應該先申請紅字發票,申請成功以后,我們在這邊收到那個信息編碼,我公司才能開局紅字發票。
稅控盤的數據和電子稅務局報表數據不一致,報表把上個月紅沖的數據沒有減去,我可以直接手動修改報表銷項數據,按稅控盤的銷項數據一致吧?!還有上個月發現原來有認證的一張發票開錯了,上個月重新開了,這個月申報進項稅報表自動帶出轉去進項稅額,我把他重新開給我的發票在認證了,是這樣操作吧?
老師,對方給我方開了發票,我4月已經認證抵扣了,后來對方什么都改了在之后給我方重開了發票,之前的發票我開了紅字信息表,我是否需要把這紅字信息表下載了發給對方?我當時沒發給對方開紅沖發票,現在才發給對方可以不?
老師,比如我前面收到一張費用發票,已認證抵扣,也已入賬,后續這個月要退款。我已經開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數發票,那這個發票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉出。
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業務成本18萬貸:應付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發票,10萬費用類發票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調整這個科目,我應該怎樣編制相關的分錄呢?
老師,我司進項發票金額從哪里看,說一下步驟
租金2月份付了五萬一年的租金,但10月份才注冊公司?這租金5萬怎么入帳?沒成立公司之前的租金計入哪里?
生產型出口企業,4月份內銷收入100萬,出口收入20萬,其中出口三個產品,兩個出口退稅率13%,收入為15萬,例外這個產品出口退稅率為0,收入為5萬,4月合計勾選進賬發票稅額10萬,勾選進賬稅額包含出口貨物原材料,上期沒有留底稅額,本企業還享受高新企業先進制造業,進賬稅額5%加計抵減政策。這個賬務怎么處理,填寫報表時需要注意哪些?
請問,個人所得稅匯算期間,稅務局反饋給企業的表中個人所得稅是負數,這個是多交了還是要補交這么多?
天津查自己公司章程在哪查
年收入超300萬,企業所得稅就要交25%了嗎,怎么做可以少交
企業所得稅年度申報表,資產總額平均值,怎么計算
老師您好,請問公司現在沒有員工,但是發生了房產稅,這個是法人以外的人墊付的,這筆款可以直接報銷給公司以外的人員嗎?
老師你好!制造業銷售邊角廢料的收入怎樣入帳?這部分收入是否算作純利潤,不能結轉成本?
謝謝,我沒電子稅務局做過認證,所以不清楚,我想知道這樣情況對方紅沖了,我需要在電子稅務局里面操作什么嗎?在哪里操作
你好1; 沒有認證; 退發票給銷售方; 銷售方來處理; 你紅沖分錄即可? ?