借:稅金及附加
貸:銀行存款
老師,請問一下 1、我這個月報稅繳納了去年12月份的增值稅及附加,要怎么做賬務處理,分錄是怎樣?(是否要通過以前年度損益調整) 2、匯算清繳企業所得稅,繳納的企業所得稅怎么做賬務處理,分錄是怎樣?
以前年度交的增值稅,附加稅,印花稅,企業所得稅都沒有計提直接支付的,怎樣處理呢?分錄怎么做?
今年5月申報了21年企業所得稅年度申報,并且繳納了所得稅三百多元,這個怎么做分錄呢,去年的分錄沒有做計提所得稅之類的
工廠內帳,21-22年的增值稅、附加稅以及企業所得稅之前都沒有做計提的,這個月全部直接繳納了,怎么做賬做分錄?
22年收到21年的所得稅退稅 當時做的退稅分錄然后結轉時做了以前年度損益調整 現在發現所得稅科目還有余額 檢查了之后發現21年交的所得稅是異地項目預繳的所得稅 所以沒有做計提分錄 直接做了交稅分錄 那么現在要怎么調整?補計提做平還是沖銷結轉的以前年度損益調整分錄?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
增值稅和企業所得稅呢
全部計入該科目了
稅金及附加