嗯嗯,可以部分紅沖的
老師,我們一般納稅人,可以部分金額紅沖已經認證抵扣的進項稅發票嗎
老師一般納稅人,收到進項,已認證的專票,后面商品降價了,紅沖,可以購買方紅沖部分金額嗎
老師一般納稅人已經抵扣的進項稅現在讓紅沖一張發票可以部分紅沖嗎?
一個一般納稅人 因為進項不能留抵 多開了一張專票 下月可以紅沖了嗎 或者是紅沖一部分 對抵扣的那張票的有影響嗎
老師,您好,我是一般納稅人門窗廠,我認證了一張錯誤進項票,現在對方還沒沖紅,他的意思是我這邊已經認證了,系統所以他無法沖紅,讓我這邊沖紅,老師我這邊可以沖紅嗎
老師,您好!公司夠買東西,付錢給總公司,經銷商出貨給我們開發票,這個怎么入賬呢?
老師,我們注冊資本 300 萬全部到位的情況下減資到 100 萬,對外沒有債權債務問題,請問這個減資需要繳納什么稅嗎
公司收到90%貨款的銀行承兌匯票,如何做賬?發票已經全額開具。
開發票比如說是藥類,需不需要開明顯?
A公司對公賬戶打給B公司對公賬戶款,問:B公司對公賬戶款以何名義正常如何出來呢?
出口鑄鐵井蓋7325109000.,報關單上是照章征稅,稅務局說不退稅
老師,2024年買的樹枝 枝丫木材等,由于沒有做好保護措施,淋雨發霉無法售賣,這樣的話怎么做賬務處理?需要什么備查資料?
我是小規模納稅人,一般情況肯定是開普票的且月度銷售額肯定在10萬以內,那我做賬的時候銷售商品不是也開了普票嗎,那我需要做應交稅費,增值稅,銷項嗎?比如我賣了10個 硒鼓,開普票,金額是600,稅額是50,價稅合計650,那我做賬是借:應收賬款650 貸:主營業務收入600 應交稅費,應交增值稅,銷項稅額50 是這樣做嗎
這個 b 選項算出來不含增值稅的銷售額??消費稅稅率是消費稅的應納稅額嗎
實際的發生的壞賬損失,需要結轉到本年利潤嗎?
怎么操作呢老師
開具紅字增值稅專用發票可以紅沖發票的一部分。開具增值稅專用發票后,發現貨物質量問題,經購銷雙方協商,部分銷貨退回或給予折讓,開具紅字增值稅專用發票,就是紅沖原增值稅專用發票中的一部分。然后開具正確的發票重新入帳,跨月的就需要開紅字發票。紅沖就是做一張錯誤的憑證,就用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖,然后再重新再做一張正確的憑證就可以。