學員朋友您好,各地的情況不完全相同,可與同行主管人員員確認。我們這里一般三個點的管理費
老師,建筑公司的掛靠費到底啥意思,含稅還是不含稅?含稅指的什么的?例如我司為一般納稅人,一個500萬的被掛靠工程,若管理費不含稅5個點,即我500萬的銷項減去掛靠方提供的進項后的差額由掛靠方承擔?若為含稅5個點,則銷項減去進項后的差額稅金由我方承擔?是這個意思嗎?
小規模建筑公司,朋友想掛靠幾百萬的項目,管理費一般是幾個點收,含不含稅
建筑公司,一般納稅人,關于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務費發票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規模納稅人,我們應該向這個公司收取哪些稅,對方不開發票給我們
建筑公司,一般納稅人,關于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務費發票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規模納稅人,我們應該向這個公司收取哪些稅,對方不開發票給我們
建筑公司,一般納稅人,關于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務費發票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規模納稅人,我們應該向這個公司收取哪些稅,對方不開發票給我們
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理