同學你好, 1、如果他有工資就不填。 2、如果他沒有工資,需要填,不論是否虧損。
老師,請問一下個體戶匯算清繳。2021年第一季度交幾個人經營所得稅250 元。要填寫在成本費用里面的稅金欄次嘛?還有就是申報的法人工資無法扣除是不是需要填寫納稅調整增加額?
老師,請問一下個體戶個人經營所得匯算清繳。收入?成本?費用。利潤=74447.34 可以扣除投資者6萬塊再交稅嘛?還是說直接按照74447.34去叫稅的吖
個體戶經營所得匯算清繳,除了收入成本要填寫以外,全年減除的6萬費用是一定要填嗎?還是說利潤為正的情況下才填寫呢
老師個體工商戶個人經營所得做匯算清繳 收入總額411326.81,成本374653.43 利潤總額36673.38元 允許扣除的個人費用及其他扣除(投資者減除費用是60000元),那么我在匯算清繳時成本填寫374653.43+60000對吧最后利潤總額是-23326.62吧
老師您好,請問去年企業所得稅匯繳清算中,研發費用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業利潤是20萬,之前有預繳企業所得稅,所以為了不麻煩,所以在調增其他上填寫了是100萬元,使營業利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務有調查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調整企業所得稅報表,是修改加計扣除項,那調增的那一塊我可以相繼調整嗎?還是只能調整加計扣除這一欄
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發的交通補助和通訊補助是是免個人所得稅的嗎?
小規模公司,24年12月份辦的營業執照,25年申報年報的時候,收入費用可以都填0嗎
好的,謝謝老師
客氣了,祝工作順利!