你好,收到的稅收返還。
文化事業費目前疫情期間可以免稅,稅務同意退了,我想知道,新發生的文化事業費還用提取嗎?還是說提取后不交,放到其他收益,或者營業外收入,請發相關的政策依據,謝謝老師 答案1、您好同學,新發生的您也提取,然后如果稅務局還是減免就直接入成是營業外收入就可以了同學。目前 的規定是營業外收入。 答案2、此項減免屬于直接減免,根據會計準則就不用計提了,退回來的費用直接沖稅金及附加就行,不用計入收入 請問老師,不同的答案,請問有沒有什么政策依據
老師,現金流量表中,2002年企業項目有異地預交稅,因有優惠政策,退回的附加稅,屬于收到的稅費返還嗎?還是直接沖減稅費填列到支付的稅費那一欄?
請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業務是建筑服務,甲方給我們支付的勞務費,我們幫乙方代發工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業務收入,借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費,發放勞務費或者給乙方直接支付勞務費跟預繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發放勞務費與給乙方轉勞務費的,代發勞務費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?
企業收到的下列與日常經營活動有關的款項,通過“其他收益”核算的有()。 A.實際收到即征即退的增值稅 B.實際收到先征后返的增值稅 C.直接減免的增值稅 D.實際收到先征后返的消費稅 E.企業作為個人所得稅的扣繳義務人,根據規定收到的扣繳稅款手續費 答案:ABCE【解析】實際收到先征后返的消費稅,通過“稅金及附加”核算 老師這個兩即先后,不是不屬于稅收優惠嗎?是我們自己交的增值稅的退回。為何還做其他收益,去征收企業所得稅?
老師 工廠 22年收到土地補償金 2000多萬 沒交企業所得稅 因為有些別的原因做了遞延 那是侯還是小微企業 所得稅是有優惠的 現在 24年又不是小微了 又沒有5%的優惠 現在是25%企業稅 ,但是現在有攤費銷 然后研發費用加計 這個要怎么個對比 我覺得22年直接交了企稅 就算后期發現不應交可以退稅的吧 如果現在稅上要交企稅只納金 是不是虧大了
你好老師,職工培訓學校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫嗎?
老師,我現在已經申報完第一季度的報表了,現在反結賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時計提11-12月累計折舊,(是去年10月領導用借支現在購買的,后來才知道),然后再更正申報24年第四季度財報,然后再在今年1-3月都補提折舊后,再更正申報25年第一季度的財報,這樣可以嗎?稅務這塊會有什么不好的地方嗎?
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
老師,我們單位既賣了電腦又賣了宣傳手冊可以做賬時可以統稱為什么名稱
老師正常繳納房產稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣房交的我還需要加到入帳價值里嗎
待認證進項稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費用,記入“管理費用-辦公費”可以嗎?租期是一年,費用是一次性支付,我可以一次性都記入到當期費用嗎?
我們的分公司在報企業所得稅年報,招待費是先要填寫費用明細表嗎?謝謝不享受優惠政策
老師請問:套定額計入哪個科目?分錄怎么寫?
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老師,支付的相關稅費里含不含支付的個人所得稅?
不含個人所得稅的,這個個人所得稅是支付給職工以及為職工支付的。
老師,車輛購置稅屬于支付的相關稅費嗎
你好,賬上做固定資產里面,你做固定資產里面就可以的。