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老師你好,我們是個人獨自企業,我們廠建廠房,現在砌廠房工程款1千萬發票,其中稅金有115萬,稅務局打電話說可以申請退稅款,請問老師申請退款流程怎么操作?急急

2023-02-09 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-09 14:33

電子稅務局--我要辦稅--一般退(抵)稅管理--增值稅期末留抵稅額退稅

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快賬用戶7905 追問 2023-02-09 14:41

老師,我先抵扣,進項大于銷項,然后留底,這樣才能退稅是么?還有比如:元月份留底,元月份可以申請留底退稅是么?就是當月可以申請退稅么?

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齊紅老師 解答 2023-02-09 14:41

你好 稅務局怎么告訴你的政策?

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齊紅老師 解答 2023-02-09 14:42

一、什么是增量留抵稅額? 增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 增量留抵稅額=當期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額 二、如何計算當期允許退還的增量留抵稅額? 按照以下公式計算:  允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構成比例×60% 1.計算進項構成比例 進項構成比例為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內已抵扣的增值稅專用發票(含稅控機動車銷售統一發票)、海關進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重。 舉個例子:假設該企業2019年4月至2019年9月已抵扣的增值稅專用發票(含稅控機動車銷售統一發票)、海關進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額為721.17萬元,同期全部已抵扣進項稅額為801.30萬元,則退還比例=721.17/801.30=90%。(通俗理解就是實際取得專票的那部分占全部當期已抵扣進項稅額的比例,就是實際取得專票的那部分才能退還,因為現在沒有專票的也能抵扣了) 2.計算增量留抵稅額=2019年9月期末留抵稅額57萬元-2019年3月期末留抵稅額10萬元=47萬元。 3.該企業允許退還的增量留抵稅額=47×90%×60%=25.38萬元。 三、申請退還留抵的條件是什么? 同時符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額: 1.自2019年4月稅款所屬期起,連續六個月(按季納稅的,連續兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元; 2.納稅信用等級為A級或者B級; 3.申請退稅前36個月未發生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發票情形的; 4.申請退稅前36個月未因偷稅被稅務機關處罰兩次及以上的; 5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。 (簡單的說:增值稅進項稅額高于銷項稅額,符合上述要求,高出部分企業可以向稅務局申請退稅,也可以留到下期抵扣。納稅人應在增值稅納稅申報期內,向主管稅務機關申請退還留抵稅額。) 四、取得退還的留抵稅額后,應當如何進行處理? 該企業取得退還的留抵稅額后,應相應調減當期留抵稅額。 參考《財政部 國家稅務總局關于退還集成電路企業采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規定,企業收到退稅款項的當月,應將退稅額從增值稅進項稅額中轉出。 收到退還的期末留抵時,會計分錄: 借:銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)

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齊紅老師 解答 2023-02-09 14:42

增量留底應該是這一個的上面的60%,現在改成了100%。

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快賬用戶7905 追問 2023-02-09 14:46

老師,留底退稅是不是進項大于銷項呀?才能申請退稅么?

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齊紅老師 解答 2023-02-09 14:48

對的,是的,這個是最基本的。

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快賬用戶7905 追問 2023-02-09 14:53

老師,我還是不懂,比如留底稅金100萬,那么申請退稅100萬么?

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齊紅老師 解答 2023-02-09 14:53

對的,是的,可以的,現在是100%。

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快賬用戶7905 追問 2023-02-09 14:54

老師,當月留底,當月申請退稅么?

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齊紅老師 解答 2023-02-09 14:55

不是的,連續累計六個月。都有增量才可以

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快賬用戶7905 追問 2023-02-09 14:59

老師,我累計一塊,做一次性留底,老師是當月申請退稅還是次月申請退稅?

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齊紅老師 解答 2023-02-09 15:01

你好,符合要求的當月申請就可以啊。

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快賬用戶7905 追問 2023-02-09 15:03

老師,你意思說當月可以申請退稅?

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齊紅老師 解答 2023-02-09 15:05

對的,是的,是這個意思的。

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快賬用戶7905 追問 2023-02-09 15:07

好的,謝謝老師耐心回復!

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齊紅老師 解答 2023-02-09 15:07

不用客氣,工作愉快。

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電子稅務局--我要辦稅--一般退(抵)稅管理--增值稅期末留抵稅額退稅
2023-02-09
早上好,公司借老板的錢倒還好,不是老板從公司借款,這個消化的唯一方法就是公司有錢就慢慢還給老板呀
2024-01-12
同學你好 借其他應收款 貸銀行存款 掛往來
2023-03-14
?你好;? ?你們買來單獨計價的土地; 計入無形資產去 ;? 單獨 做賬哈??
2022-12-05
你好1. 你可以留抵的。 這個金額按實際留抵就行了。 你后期一般納稅人的話 注意認證進項稅 別認證過大的金額。 避免你稅負率達不到有稅務風險2. 你說的這部分金額做未開票金額申報 是留抵的進項稅做未開票收入 ?
2021-01-20
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