如果你單位是一般納稅人 對方給你開的,是專票的可以
請問固定資產(chǎn)發(fā)生清理費用時的分錄為: 借:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 是這樣不?
我要出租固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計折舊 對嗎?
老師你好!公司購的家具是入固定資產(chǎn)是嗎? 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅稅 貸:銀行 謝謝!
第一題借:在建工程100應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13貸:銀行存款113借:在建工程13貸:銀行存款13借:制造費用10貸:專項儲備10借:固定資產(chǎn)113貸:在建工程113第二題折舊10000+490-10000/25/12*6=1029010290/(25-0.5)=420這個竣工決算和第三題分錄還不會
老師,早上好。我想問下,我對公購買固定資產(chǎn)時,借固定資產(chǎn)100 進(jìn)項稅13 貸銀行存款113 內(nèi)賬做的是借固定資產(chǎn)113貸銀行存款113 固定資產(chǎn)的金額不一樣,我怎么調(diào)整內(nèi)賬
老師好,請問建筑公司的工資能直接記入主營業(yè)務(wù)成本嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
請問3月份開的發(fā)票,現(xiàn)在可以紅沖嗎?
老師您好實現(xiàn)利稅怎么算
老師稅務(wù)局代開的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,wps為什么我打開微信頭像在上面,我是用Wps工作的
更正上月的個稅,需要新增人員怎么操作
請問上月的發(fā)票紅沖,重新開,占用本月額度嗎?
壞賬損失,匯繳在哪一欄調(diào)增?
請問員工工資卡不能用,能打到同事卡中轉(zhuǎn)給他嗎?合規(guī)嗎?或打到他親人卡中?要補(bǔ)什么手續(xù)
你好老師,有個拍賣公司,他們收了巨大額的保證金,稅務(wù)局查到,直接讓補(bǔ)了幾十萬的稅,這種是什么情況?保證金不屬于收入啊,為什么要這么罰呢?
請問視同銷售的銷售贈品申報增值稅時怎么填報?
后面固定資產(chǎn)賣了50,借:銀行存款50 貸:固定資產(chǎn)清理42.75 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項5.75 公司是一般納稅人,分錄是這樣做的嗎?
對的,是的,是這么做的
處置固定資產(chǎn): 借:累計折舊20 固定資產(chǎn)清理80 貸:固定資產(chǎn)100 借:資產(chǎn)處置損益37.25 貸:固定資產(chǎn)清理37.25 請問分錄是這樣的嗎?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有資產(chǎn)處置損益
是新會計準(zhǔn)則
你好 是的,是這么做的
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。