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老師,早上好。我想問下,我對公購買固定資產時,借固定資產100 進項稅13 貸銀行存款113 內賬做的是借固定資產113貸銀行存款113 固定資產的金額不一樣,我怎么調整內賬

2022-02-10 08:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-10 08:20

你好,如果你內賬加稅合計來做賬的話,可以這么做的,可以這兩個不一致。

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快賬用戶4559 追問 2022-02-10 08:21

那我以后每月的計提折舊也是不一樣的,我不用調賬嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-10 08:22

你好,每個月的折舊金額不一樣,不用調整的,到時候你的收入借銀行存款貸主營業務收入,這兩個也不一樣。

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快賬用戶4559 追問 2022-02-10 08:32

內賬是 外賬+沒有發票的 我是這樣理解的,那我做內賬計提的時候,外賬首先要錄進去,然后在做沒有發票的,那我是不是先做外賬計提,然后內賬錯多少,我再補計提

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齊紅老師 解答 2022-02-10 08:35

你好,內帳和外帳可以沒有關系。 內帳看你們單位自己,如果你老板想要知道實際的利潤的話,你所有的業務都要做,不管外賬怎么做,你的內賬全部做進去。

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齊紅老師 解答 2022-02-10 08:35

所以你和外賬對不起,來這個肯定的,因為它有些業務他沒有做,但是你們做了。

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快賬用戶4559 追問 2022-02-10 08:37

老板要每月實際的經營情況 那我做內賬的時候應該怎么處理外賬的這一部分

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齊紅老師 解答 2022-02-10 08:38

你好,所有的業務都做,你可以加水合計,也可以加水分開,自己決定。

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齊紅老師 解答 2022-02-10 08:38

如果你不清楚的話,可以問一下你們老板,內帳沒有標準。

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快賬用戶4559 追問 2022-02-10 08:40

嗯,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-10 08:41

不用客氣,新年快樂。

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你好,如果你內賬加稅合計來做賬的話,可以這么做的,可以這兩個不一致。
2022-02-10
如果你單位是一般納稅人 對方給你開的,是專票的可以
2023-02-08
借固定資產, 貸應付賬款暫估款,或者是其他應付款暫估款,113萬? ?你付款做借預付賬款113萬貸銀行,
2021-01-20
您好,是的,是這么理解的,進項稅也是 購進固定資產的金額
2024-05-26
你好,調整分錄是 借:固定資產13 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13
2020-09-10
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