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借:固定資產1000 應交稅費130 貸:銀行存款113 這是公司外賬分錄,我公司還要求做內賬不核算稅,內賬還怎么做分錄呢

2022-03-05 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-05 16:43

借,固定資產113 貸,銀行存款113

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借,固定資產113 貸,銀行存款113
2022-03-05
同學您好,要記什么營業外支出或資產處置損益 借:固定資產清理 累計折舊 ,貸:固定資 產 借:銀行存款 ,貸:固定資 產清理 資產處置損益
2023-02-18
你們能取得專票抵扣i就要體現進項
2025-04-03
你交稅的時候,怎么做做相反的會計分錄就可以。
2022-06-16
借:固定資產 97237.6-93362.83=3874.77 貸:營業外支出 3874.77 借:應付賬款 105500 貸:應收賬款 105500
2024-04-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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