你好,麻煩發(fā)一下題目,說一下問題呢
第一題借:在建工程100應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13貸:銀行存款113借:在建工程13貸:銀行存款13借:制造費(fèi)用10貸:專項(xiàng)儲(chǔ)備10借:固定資產(chǎn)113貸:在建工程113第二題折舊10000+490-10000/25/12*6=1029010290/(25-0.5)=420這個(gè)竣工決算和第三題分錄還不會(huì)
有關(guān)提取安全生產(chǎn)費(fèi)的分錄: 提取安全生費(fèi)時(shí)(按營業(yè)額比例 ) 借:生產(chǎn)與本或當(dāng)期損益 貸:專項(xiàng)儲(chǔ)備 使用提取的安全費(fèi)時(shí): 借:專項(xiàng)儲(chǔ)備 貸:銀行存款 開成固定資產(chǎn)的 借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 應(yīng)付職工薪酬 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:專項(xiàng)儲(chǔ)備 貸:累計(jì)折舊 年末時(shí):借:本年利潤 貸:利潤分配-提取專項(xiàng)儲(chǔ)備 借:利潤分配-提取專項(xiàng)儲(chǔ)備 貸:盈余公積—專項(xiàng)儲(chǔ)備 以上分錄怎感覺年末貸方的盈余公積—專項(xiàng)儲(chǔ)備 和計(jì)提的貸方,這樣會(huì)不會(huì)重復(fù),總覺的不對(duì)呢
老師好,我想問一下這些會(huì)計(jì)分錄怎么寫?(6)銷售產(chǎn)品一批,銷售價(jià)款400000元,應(yīng)收取增值稅52000元,產(chǎn)品已發(fā)出,價(jià)款尚未收到。(7)從銀行借入3年期借款500000元,借款已存入銀行,該項(xiàng)借款用于購建固定資產(chǎn)。(8)在建工程應(yīng)付工資410000元。(9)一項(xiàng)工程完工,計(jì)算應(yīng)負(fù)擔(dān)的長期借款利息160000元。該項(xiàng)借款為到期一次歸還本息。(10)一項(xiàng)工程完工,交付生產(chǎn)使用,已辦理竣工手續(xù),固定資產(chǎn)價(jià)值1500000元。(11)銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款800000元,應(yīng)收取增值稅104000元,貨款銀行己收妥。(12)公司出售一臺(tái)不需用設(shè)備,收到總價(jià)款452000元(其中增值稅52000元),設(shè)備原價(jià)800000元,已提折舊260000元,已提減值準(zhǔn)備100000元,設(shè)備已交付給購入單位。(13)收到一項(xiàng)長期股權(quán)投資的現(xiàn)金股利40000元,存入銀行。該項(xiàng)投資按成本法核算,對(duì)方公司的所得稅稅率與本公司一致,均為25%。(14)歸還短期借款本金200000元,應(yīng)付利息10000元,共計(jì)210000元
借:原材料200000貸:材料采購199600材料成本差異400(11)借:固定資產(chǎn)172940應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)29060貸:銀行存款202000(12)借:工程物資300000貸:銀行存款300000(13)借:在建工程456000貸:應(yīng)付職工薪酬456000(14)借:固定資產(chǎn)2800000貸:在建工程2800000(15)借:固定資產(chǎn)清理40000累計(jì)折舊360000貸:固定資產(chǎn)400000借:固定資產(chǎn)清理1000貸:銀行存款1000借:銀行存款1600貸:固定資產(chǎn)清理1600借:營業(yè)外支出—處理固定資產(chǎn)損失39400貸:固定資產(chǎn)清理39400(16)借:固定資產(chǎn)清理500000累計(jì)折舊300000貸:固定資產(chǎn)800000借:銀行存款600000貸:固定資產(chǎn)清理600000借:固定資產(chǎn)清理100000貸:營業(yè)外收入—處理固定資產(chǎn)凈收益100000(17)借:生產(chǎn)成本1400000貸:原材料1400000(18)借:制造費(fèi)用100000貸:周轉(zhuǎn)材料100000
老師,我咨詢一下,舉個(gè)例子工程款108000元,開的專票,借:在建工程99082.57;借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)8917.43;貸:銀行存款:108000。后期財(cái)務(wù)決算報(bào)告108000,再加上一些設(shè)計(jì)費(fèi)等的分?jǐn)偨痤~2000,總金額11000元,我轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)時(shí)是按賬面結(jié)轉(zhuǎn),還是按財(cái)務(wù)決算報(bào)告結(jié)轉(zhuǎn)啊?進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了。我借:固定資產(chǎn)11082.57貸:在建工程99082.57貸:在建工程(設(shè)計(jì)費(fèi))2000,這樣做分錄對(duì)嗎?如果設(shè)計(jì)費(fèi)2000元開的是專票,那么入固定資產(chǎn)得把進(jìn)項(xiàng)稅金額去掉對(duì)嗎?
請(qǐng)問稅務(wù)登記的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以寫法人嗎?
一般納稅人沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)怎么入賬,分錄是什么。
您好題庫怎么看不了,能不能解決
這個(gè)分路一合并,我還欠老板的錢嗎?
老師,快賬軟件結(jié)轉(zhuǎn)后怎么沒有損益憑證呢
職工培訓(xùn)費(fèi)怎么做賬分錄
老師,聽說購買自家用車輛交的購置稅第二年可以申請(qǐng)退還,請(qǐng)問有這么個(gè)回事嗎?
老師,請(qǐng)問,企業(yè)從個(gè)人租賃的房屋用于辦公,企業(yè)需要繳納房產(chǎn)稅么,如果個(gè)人不交,企業(yè)可以代繳么,
計(jì)算這個(gè)以舊換新銷售額是不得扣減舊貨物的收購價(jià)格,那就是正常銷售50臺(tái),?以舊換新20臺(tái)。的銷售額來交稅
為什么手機(jī)聽課可以,電腦沒法聽課
(2)一棟辦公大樓于2×20年3月20日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),按暫估價(jià)值10000萬元轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),2×20年9月30日辦理竣工決算,實(shí)際建造成本為10490萬元。該辦公樓預(yù)計(jì)使用年限為25年,采用年限平均法計(jì)提折舊,無殘值。(2)根據(jù)資料(2),說明甲公司2×20年9月30日辦理竣工決算時(shí)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,計(jì)算2×20年辦公樓應(yīng)計(jì)提的折舊金額。
2×20年3月20日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài) 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:在建工程? ?10000 2×20年9月30日辦理竣工決算,調(diào)成本 借:固定資產(chǎn)? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款? 490 折舊:10000/25*6/12%2B10490/24.5*3/12
老師,這個(gè)2B是什么意思?
老師,這個(gè)2B是什么意思?
老師,這個(gè)2B是什么意思?
老師,這個(gè)2B是什么意思?
老師,這個(gè)2B是什么意思?
不好意思,才看到這個(gè)2B在哪里呢
10000/25*6/12%2B10490/24.5*3/12老師我顯示出來是這樣的
這個(gè)是折舊,因?yàn)橹?0000是按照暫估,后面調(diào)整了固定資產(chǎn)價(jià)值,所以要重新計(jì)算折舊