你好!對的,你的理解很對。按賬面結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的
單項(xiàng)選擇題1.不屬于所有者權(quán)益的項(xiàng)目是()A.法定盈余公積B.資本溢價(jià)C.債權(quán)人權(quán)益D.未分配利潤2.資本溢價(jià)是指()A.投資人繳付的出資額大于注冊資本的差額B.企業(yè)發(fā)生的財(cái)產(chǎn)溢余C.投資人的注冊資本大于繳付的出資額D.企業(yè)接受的捐贈3.屬于短期借款的是()。A.固定資產(chǎn)投資借款B.更新改造借款C.科研開發(fā)借款D.生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)借款4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間發(fā)生的長期借款利息費(fèi)用,應(yīng)記人()科目。A.長期待攤費(fèi)用B.在建工程C.財(cái)務(wù)費(fèi)用D.銷售費(fèi)用5.購入機(jī)器設(shè)備所支付的增值稅,應(yīng)()。A.記作進(jìn)項(xiàng)稅額予以抵扣B.計(jì)入所購固定資產(chǎn)成本C.記作已交稅金予以抵扣D.計(jì)入企業(yè)經(jīng)營成本6.不計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)是()。A.閑置的房屋B.融資租入的設(shè)備C.臨時(shí)出租的設(shè)備D.已提足折舊仍繼續(xù)使用的設(shè)備7固定資產(chǎn)清理結(jié)束后,應(yīng)將凈損失轉(zhuǎn)入()科目。A.管理費(fèi)用B.制造費(fèi)用C.營業(yè)外支出D.營業(yè)外收入8.在外購材料業(yè)務(wù)中,()情況產(chǎn)生了在途材料。A.貨款付清,同時(shí)收料B.付款在前,收料在后C.收料在前,付款在后D.根據(jù)合同規(guī)定,預(yù)付貨款9.銀行匯票的付款期為自出票日起()。A.半年B.一年C.三個(gè)月D.一個(gè)月
老師,幫我看下以下法規(guī)更新了嗎,現(xiàn)在還適用否? 一般納稅人2016年5月1日后購進(jìn)貨物和設(shè)計(jì)服務(wù)、建筑服務(wù),用于新建不動產(chǎn),或者用于改建、擴(kuò)建、修繕、裝飾不動產(chǎn)并增加不動產(chǎn)原值超過50%的,其進(jìn)項(xiàng)稅額依照本辦法有關(guān)規(guī)定分2年從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 應(yīng)取得2016年5月1日后開具的合法有效的增值稅抵扣憑證。 上述進(jìn)項(xiàng)稅額中,60%的部分于取得抵扣憑證的當(dāng)期記入進(jìn)項(xiàng)稅額;40%的部分為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,于取得抵扣憑證的當(dāng)月起第13個(gè)月從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 (1)購買時(shí):(當(dāng)月認(rèn)證) 借:固定資產(chǎn)/在建工程等(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅(60%) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(40%) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款等 (2)第十三個(gè)月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―進(jìn)項(xiàng)稅額-固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅(40%) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(40%)
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報(bào)告,評估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值模院芏辔叶疾恢朗窃趺椿厥?。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師,我咨詢一下,舉個(gè)例子工程款108000元,開的專票,借:在建工程99082.57;借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)8917.43;貸:銀行存款:108000。后期財(cái)務(wù)決算報(bào)告108000,再加上一些設(shè)計(jì)費(fèi)等的分?jǐn)偨痤~2000,總金額11000元,我轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)時(shí)是按賬面結(jié)轉(zhuǎn),還是按財(cái)務(wù)決算報(bào)告結(jié)轉(zhuǎn)???進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了。我借:固定資產(chǎn)11082.57貸:在建工程99082.57貸:在建工程(設(shè)計(jì)費(fèi))2000,這樣做分錄對嗎?如果設(shè)計(jì)費(fèi)2000元開的是專票,那么入固定資產(chǎn)得把進(jìn)項(xiàng)稅金額去掉對嗎?
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊會計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢52023-06-1420上面的所有,是老師您告知我的,請老師回答我最新問題?
老師,請問員工異地出差發(fā)生工傷,產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用,開票的時(shí)候,是以個(gè)人名義開呢?還是以單位名稱開呢?
本月沒有生產(chǎn),但有水電費(fèi)和制造費(fèi)用的折舊費(fèi)以及生產(chǎn)的直接人工工資產(chǎn)生,這個(gè)水電費(fèi)之類的我因?yàn)樵趺唇Y(jié)轉(zhuǎn) 直接人工工資也可以結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的制造費(fèi)用嗎? 分錄怎么寫,有生產(chǎn)后又怎么寫分錄
老師23年沒有計(jì)提12月工資,24年補(bǔ)計(jì)提,那賬載金額和實(shí)際金額,稅收金額都需要加上12月的嗎
產(chǎn)品的認(rèn)證檢測服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目
下個(gè)月可以抵扣嗎?剩余的19926.5
公司要注銷,賬上還有其他應(yīng)付款,原材料,庫存商品,固定資產(chǎn)的余額要如何處理賬務(wù)
@董孝斌,老師好,我看到合同了,我們公司不是這個(gè)單位,這是我朋友之前給我的樣板,我在基礎(chǔ)上改呢,還沒刪完。謝謝老師。等我改成我們公司吧
收到貨款一直都未開票,現(xiàn)在公司要注銷了,應(yīng)收賬款如何平賬
老師好,化工財(cái)務(wù)報(bào)表要如何做?應(yīng)該觀看哪些相關(guān)視頻學(xué)習(xí)?
你好,我司租別人的房子,水電費(fèi)是房東的名字,可以用房東水電費(fèi)的發(fā)票做分割單在睡前扣除嗎?