上一年度的進項稅可以在23年繼續抵扣
我公司在今年10月升為一般納稅人,但是之前19年9月開始就陸續有專票的進項進來,因為之前是小規模所以都是含稅進入成本,但是認證平臺上有顯示這些在升為一般納稅人之前的進項,能否抵扣?如果抵扣該如何改賬入賬?
老師,之前我們是小規模,今年4月被升為一般納稅人,之前記賬公司會計第一:沒有將小規模減免的稅金結轉到營業外收入,第二:4月開始從來沒有做過進項,分錄只做銷項,現在給我交來應交增值稅貸方結余6000多,我該怎么處理
公司2022年7月轉一般納稅人,在這之前公司是小規模納稅人,有收入,也有成本,成本票收的也有專票,現在認證抵扣進項的時候,把2022年7月之前的進項也認證抵扣了,這樣操作可以嗎?
公司是一般納稅人,以前是代賬公司記賬,無收入,從23年1月開始有收入,之前的進項稅一直沒有結轉,請問上一年度的進項稅可以在23年一起進行結轉嗎?
老師,我公司是一般納稅人,以前年度的進、銷項沒有結轉,請問現在怎樣平這個賬呢?
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
樸老師,行政事業單位的,要沖一次其他應收款,借其他應收款,貸什么啊
本事業單位a,收到本事業單位墊付b事業單位員工方某社保18360.9元,支付出去給事業單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣沖銷呢,借其他應付款12497.88元,待:其他應收款12497.88元,中間的差額,借記:事業支出,待:銀行存款可以嗎?
此題分錄咋寫還有不能帶來經濟利益為什么2024年還要攤銷
老師,股份有限公司是看認繳還是實繳?
事業單位a收到墊付事業單位b的員工甲某社保18360.9元,事業單位a付出去事業單位c墊付的本單位員工社保12497.88元,請問收入和支出怎樣互相抵消?
應稅消費品出口,哪些情況下消費稅免稅但不退稅
事業單位的分類,什么是一類事業單位。什么是二級事業單位?