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開票系統跟電局增值稅納稅申報表數據的不含稅銷售額一致,銷項稅額卻不一致,為什么會存在差異?怎么處理?

開票系統跟電局增值稅納稅申報表數據的不含稅銷售額一致,銷項稅額卻不一致,為什么會存在差異?怎么處理?
2023-02-07 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-07 15:46

您好,查下是那張票造成的差異,或者是不是四舍五入導致的差異

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快賬用戶3932 追問 2023-02-07 15:53

應該是四舍五入造成的

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齊紅老師 解答 2023-02-07 16:00

您好,那以申報表中的數據為準即可

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快賬用戶3932 追問 2023-02-08 08:20

那我賬面是不是要調整?怎么調整? 借營業外支出0.03 貸 應交稅費增值稅0.03?

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齊紅老師 解答 2023-02-08 08:32

你好,是的,按照你那樣調整即可

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您好,查下是那張票造成的差異,或者是不是四舍五入導致的差異
2023-02-07
你好? 按申報的 差額記營業外收支?
2023-04-14
您好,申報表根本不讓我們改,只能改賬, 貸:主營業務收入-0.01? ? ?貸:銷項稅? 0.01 分錄都在貸方
2024-05-09
同學,你好 出現該差異的原因是由于納稅人開票小數點后兩位都會四舍五入,開票系統合計稅額的計算方式為每一張發票的稅額相加,而在增值稅申報表中的計算公式為:稅額=總銷售額*適用稅率,所以就會出現幾分錢的差距。
2023-09-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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